您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
你好,請(qǐng)問(wèn)季度開(kāi)票含稅收入是95000元,稅率是1%,小規(guī)模季度未超30萬(wàn)元免征增值稅,增值稅報(bào)稅表第9、10欄和第15、16欄要怎么填呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模的未開(kāi)票收入11萬(wàn),增值稅申報(bào)表填在第幾欄呢?
老師,我們小規(guī)模公司開(kāi)3%票適用于免增值稅的,本季度收入51,增值稅報(bào)表我填在第幾欄呢?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫(xiě)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3%,開(kāi)了16萬(wàn)專票,我填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
公積金最大基數(shù)是當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍,具體數(shù)值由各地每年公布。請(qǐng)問(wèn)我們公司的每個(gè)員工的工資是按照他們每個(gè)人的 24 年 7 月到 25 年 36 月算出每個(gè)人的月平均工資乘以 3 嗎?就是基數(shù)上限?
老師您好,我又來(lái)了,我是剛才那個(gè)問(wèn)個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題說(shuō)。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問(wèn)得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過(guò)不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)呢???)
老師 我們是新辦公司 印花稅稅種認(rèn)定有技術(shù)合同和營(yíng)業(yè)賬簿 怎么申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額填第二季度的還是本年的總額?
老師好,如果這個(gè)月的賬沒(méi)做完,要報(bào)稅的話可以先申報(bào)嘛,后面再更正報(bào)表
老師,1季度虧損,2季度盈利(不足彌補(bǔ)1季度虧損),2季度還交所得稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶也要7.15號(hào)前報(bào)稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
10行里不讓填,提示已達(dá)起征點(diǎn),我們沒(méi)有專票全都是普票,老師
12行不是有其他免稅欄
老師,51萬(wàn)普票都填12欄就可以了嗎?還用填減免明細(xì)表嗎?
小規(guī)模納稅人申報(bào)當(dāng)期有稅收減免的,需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》