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老師,我們代理記賬,工資表是對(duì)方發(fā)給我們的,工資表和個(gè)稅對(duì)的上,但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對(duì)不上,請(qǐng)問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對(duì)賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書要是對(duì)不上,是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊,賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣,一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的,12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的,實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢?
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫這張表的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤表填那個(gè)利潤表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對(duì)不上
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
?您好,1.計(jì)提數(shù)(貸方)是會(huì)計(jì)按工資表應(yīng)發(fā)工資(含個(gè)稅、社保個(gè)人部分)計(jì)提的金額,記錄在 “應(yīng)付職工薪酬” 等科目貸方。發(fā)放到銀行卡的金額(借方)是實(shí)際通過銀行發(fā)放的金額(回單金額),因扣除個(gè)稅、社保等,可能小于計(jì)提數(shù)。 2.借方與貸方不一致,一般就是扣個(gè)稅和社保等情況。其實(shí)把分錄寫在一起是相等的 計(jì)提工資 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 3.匯算清繳時(shí),實(shí)際發(fā)生額按借方實(shí)際發(fā)放數(shù)(累計(jì))填寫,稅收金額原則上與實(shí)際發(fā)生額一致,但需確保為匯算清繳前已真實(shí)發(fā)放的金額。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放的部分,稅收金額需調(diào)減。 4.計(jì)提未發(fā)放的部分,匯算清繳時(shí)需納稅調(diào)增;實(shí)際發(fā)放且符合稅法規(guī)定的部分,可稅前扣除。兩者差異需按此規(guī)則在匯算清繳中調(diào)整處理。
又給我說蒙圈了,你剛剛說的這里, 匯算清繳時(shí),實(shí)際發(fā)生額按借方實(shí)際發(fā)放數(shù)(累計(jì))填寫,稅收金額原則上與實(shí)際發(fā)生額一致,但需確保為匯算清繳前已真實(shí)發(fā)放的金額。 稅收金額為什么跟實(shí)際發(fā)生額一致?實(shí)際發(fā)生額不是賬簿上的借方么!?。。。?!您之前不是說稅收金額取 賬載金額和實(shí)際發(fā)生額較小值么???
您好,計(jì)提的工資都 申報(bào)了,都 發(fā)放了,當(dāng)然稅法認(rèn)可的嘛,是一致的 2.是的,一般賬載和實(shí)際是一樣的金額嘛,誰會(huì)計(jì)提了不申報(bào)個(gè)稅
您前兩天還說,稅收金額跟賬載金額一致,現(xiàn)在又說跟實(shí)際發(fā)生額一致!?。ㄎ艺f這個(gè)實(shí)際發(fā)生額也是匯算清繳上的那個(gè),跟賬載金額,寫一塊兒的那個(gè)!?。。?
您好,實(shí)際工作中,賬,稅,實(shí)發(fā),本來就是一樣的嘛,因?yàn)樨?cái)務(wù)是根據(jù)人事工資表來發(fā)放,申報(bào)和計(jì)提的,同一口徑, 一般這個(gè)就不用調(diào)增的,工作中就是這樣 的
怎么個(gè)一樣?賬,稅,實(shí)發(fā)
您好,比如您的月薪1000,申報(bào),發(fā)放,計(jì)提都是會(huì)按這個(gè)工資表的來,同一口徑,金額一樣,不用納稅調(diào)整 這個(gè)發(fā)放是明年年度匯繳申報(bào)前發(fā)的都算
個(gè)稅系統(tǒng)金額=工資表上的應(yīng)發(fā)金額=匯算清繳的賬載金額對(duì)嗎???那你看這個(gè)照片,為什么個(gè)稅申報(bào)的是和借方金額一樣
您好,看分錄,借貸本來就是一樣的 1、計(jì)提工資 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款?
稅收金額,一定是取,匯算清繳上的,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額 兩者小的嗎? 個(gè)稅申報(bào)的一定是工資表應(yīng)發(fā)工資,也就是賬簿應(yīng)付工資 的貸方數(shù)嗎???? 這些都是一定的嗎
您好,是的,取小值 是的,一定的
補(bǔ)發(fā)工資的話,賬載金額一定小于實(shí)際發(fā)生額嗎?然后稅收金額就等于賬載金額???
您好,不會(huì)少,補(bǔ)發(fā)也是要先計(jì)提,也是申報(bào)個(gè)稅的
稅收金額≤賬載金額,那你說說,啥時(shí)候小于,啥時(shí)候等于?。。?!
您好,按工資表申報(bào)和計(jì)賬,會(huì)等于 比工資表申報(bào)少,稅收小于賬載
聽不懂你說的,太粗了
好的,人事的工資表10000, 我們?nèi)胭~10000,申報(bào)也是10000,沒有少申報(bào),這里稅收和賬載一樣 如果想偷稅,只申報(bào)5000,稅收就小于賬載
那不得納稅調(diào)增么?。≡趺闯闪送刀?
您好,個(gè)稅偷了,超過5000本來要交個(gè)稅的