你好,發(fā)票開過來的是加稅合計5萬嗎?如果是的話可以的。
上個月發(fā)生的 是借 管理費用保險費,借進賬稅,貸 其他應付款! 應該是付款了的。然后這個月發(fā)職工工資 扣商業(yè)險。 要讓這個商業(yè)險有會計分錄發(fā)生又不用發(fā)生金額! 我是可以直接,借 管理費用 保險費 藍字 ,貸 管理費用保險費 紅字嗎?
老師,公司沒有什么業(yè)務,這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務招待費1300 -工資3500
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業(yè)務招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補更借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細表出來就是負數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
借 管理費用-業(yè)務招待費 44247.79 貸 暫估應付款 44247.79 這個是上個月估價的 這個月來發(fā)普票了,稅 5752.21 現(xiàn)金付款 老師,是不是上面弄個紅字分錄 然后在重新 借管理費用-業(yè)務招待費 50000 貸庫存現(xiàn)金 50000
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學印花稅,其中有一個技術合同稅目。這個是不是對應合同技術服務費,技術開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機構如何變?yōu)榉种C構
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術服務,請問可以免增值稅嗎
是的加稅合計
那就是可以的,可以這么做的。
老師,是這樣做嗎
可以的,可以這么做的。