你好,同學(xué),可以的。 你之前計(jì)入庫(kù)存商品等等,后面有收入時(shí)再統(tǒng)一轉(zhuǎn)入成本。
老師,我們的成本發(fā)票跟收入不一致,咋做賬,就比如說成本發(fā)票是七八九十十一月開進(jìn)來的,然后收入是十二月的
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?我們是零庫(kù)存,必須要用庫(kù)存商品過渡嗎?
老師,我想問一下您,是這樣子的,我們現(xiàn)在比如七月份開出去三十萬(wàn)的發(fā)票,也就意味著,我們的收入有三十萬(wàn),那成本,我去哪里找,三十萬(wàn)的成本出來呢?
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬(wàn),需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問客戶公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬(wàn)為例,需要繳納多少稅?
我們是零庫(kù)存的,不要計(jì)入庫(kù)存商品了吧
你不計(jì)入庫(kù)存商品,你購(gòu)進(jìn)來的是什么
我們直接就是從供應(yīng)商那里拿了直接就拉去給客戶了,沒有庫(kù)存商品呀?零庫(kù)存
拉去客戶,但是你也沒有確認(rèn)收入 中途你就必然需要通過庫(kù)存商品過渡
比如我十二月確認(rèn)收入了,那我直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就可以了嗎
那你之前取得發(fā)票,你如何入賬呢 12月一起結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的,沒問題 問題是你取得發(fā)票你準(zhǔn)備計(jì)入哪個(gè)科目
那你的意思是說取得進(jìn)貨發(fā)票的時(shí)候,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款對(duì)嗎?是這樣子嗎?然后十二月確認(rèn)收入的時(shí)候同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)前幾個(gè)月取得的進(jìn)貨成本是嗎?
對(duì)的 借,庫(kù)存商品 貸,應(yīng)付賬款等 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品 這一步是結(jié)轉(zhuǎn)成本
你的意思是說在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之前,必須要有借庫(kù)存商品這個(gè)科目過渡是吧,不然就不正確是嗎?磞管我是不是零庫(kù)存,是嗎?
對(duì)的,你正常是應(yīng)該有個(gè)科目過渡 如果已經(jīng)發(fā)給客戶,但是沒有確認(rèn)收入,你就用發(fā)出商品科目過渡
啥意思,就是借,發(fā)出商品貸應(yīng)付賬款嗎?不用借庫(kù)存商品這個(gè)科目了是嗎?
對(duì)的,發(fā)出商品,如果已經(jīng)給客戶