同學,你好 不可以的
出口企業(yè)取得的進項稅票認證嗎?可以抵扣嗎此進項稅如何進行賬務處理?
你好:一般納稅人企業(yè),2021年12月進貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬元,稅務認定這張發(fā)票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經補了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務怎么處理,在哪年,網上表用改嗎,分錄怎么做?
我們是制造業(yè)企業(yè),有一張2021年12月份買水果的進項專票,可以在2022年入賬并抵扣么
老師好,如果2022.12月我們預提了費用200000元,這屬于2022年業(yè)務的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進項抵扣會計科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預提的費用?
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣???怎么弄啊現在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術企業(yè)(含所屬的非法人分支機構)中的制造業(yè)一般納稅人。
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產投資賬面價值和變現價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
為什么呀
同學,你好 跨年時間太久,且水果如果用于招待客人,進項不能抵扣