借銀行存款,11300 貸其他業(yè)務(wù)收入1萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1300 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料6000

銷售不需要的材料一批,售價(jià)10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)收到并存入銀行。材料的賬面成本為11000元。寫會(huì)計(jì)分錄
1.采購原材料,原材料已驗(yàn)收入庫,收到的增值稅專用發(fā)票表明價(jià)款10000元,增值稅1300元,合計(jì)11300元。已用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。做會(huì)計(jì)分錄
銷售原材料一批,不含增值稅的售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,已收到轉(zhuǎn)賬支票,該批原材料成本9000元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
甲企業(yè)購買原材料,貨款 10000 元,增值稅 1300 元,貨款已付,材料未達(dá)。三天后材料到達(dá),并驗(yàn)收入庫。
銷售甲材料10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)尚未收到;甲材料的成本為6500元。
老師,計(jì)提工資是不是只計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,社保、其他應(yīng)收這些是不是不用計(jì)提
叉車費(fèi)入什么科目,物流輔助服務(wù)大類
老師,一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票可以開票嗎
當(dāng)月工資表里沒有這個(gè)工資,但有代扣代繳的社保,計(jì)提工資時(shí)應(yīng)發(fā)工資數(shù)里加不加這部分沒工資只有代扣代繳的社保數(shù)
小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)政策
供應(yīng)商開的勞務(wù)成本發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)成本科目后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
開完會(huì)之后出去聚餐的餐費(fèi),屬于福利費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)
你好 請(qǐng)問:1、公司出售了汽車 中介已經(jīng)開具了手車交易發(fā)票 公司還需要開具增值稅發(fā)票嗎 2、具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 謝謝
請(qǐng)問老師出口企業(yè)有外銷有內(nèi)銷退稅額怎么計(jì)算呢
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報(bào),會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做對(duì)嗎

