借:原材料55000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項6500 貸:銀行存款61500

企業(yè)向遠(yuǎn)方公司購入甲材料200千克,單價100元,乙材料200千克單價200元,增值稅率13%,另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)1000元,款項末付,材料驗收入庫。
購入甲材料2000千克,單價14元每千克,買價28000元,乙材料5000千克,單價九元每千克,買價45000元,交增值稅進(jìn)項稅額12410元,運(yùn)費(fèi)5600元,全部款項已經(jīng)用銀行存款支付,運(yùn)費(fèi)按材料的重量比例分配。
購入甲材料5000千克,單價90元,增值稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)1200元,材料尚未驗收入庫,已用銀行存款支付。
5日,企業(yè)購入:甲材料5000千克,單價20元/千克;乙材料3000千克,單價25元/千克。兩種材料共付運(yùn)雜費(fèi)4000元,支付的增值稅進(jìn)項稅額共計23110元。貨、稅款及運(yùn)雜費(fèi)均以銀行存款支付,材料驗收入庫。(材料的運(yùn)雜費(fèi)按材料的重量比例分?jǐn)?。請編寫購入原材料的會計分錄。
企業(yè)同時購買甲、乙兩種材料。其中,甲材料1000千克,單價500元/千克;乙材料2000千克,單價100元/千克。另外支付運(yùn)雜費(fèi)4500元,按照重量作為分配標(biāo)準(zhǔn)。材料已驗收入庫。相關(guān)價稅款及運(yùn)費(fèi)全部以銀行存款支付
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實際進(jìn)項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進(jìn)項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?