您好,是需要分錄嗎還是
5做忘記計提所得稅了,6月交了所得稅,補計提所得稅是不是借所得稅費用500 ,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個月的所得稅費用這個科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤貸所得稅費用*,然后借利潤分配貸本年利潤這樣子
由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記"應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅"等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用做相反的會計分錄. 5、經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入"利潤分配--未分配利潤"科目.本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記"利潤分配--未分配利潤"科目;如為借方余額做相反的會計分錄. 老師,5這個分錄怎么寫的啊
你好..9月底的結(jié)轉(zhuǎn) 可以 借:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:本年利潤100 借:本年利潤80 貸:主營業(yè)務(wù)成本80 計提第三季度所得稅 借:所得稅費用0.5 貸:應(yīng)交稅費-所得稅0.5 所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤0.5 貸:所得說費用0.5
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用關(guān)于該業(yè)務(wù)會計分錄說法正確的有借方記所得稅費用貸方記所得稅費用貸方記本年利潤借方記本年利潤
6月份收到2022年匯算退稅,我們是小規(guī)模,分錄對不對 1、先收稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得 2、再沖所得稅費用 借記:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交所得稅 貸記:所得稅費用 3、多交的所得稅費用記入凈利潤 借記:所得稅費用 貸記:利潤分配-未分配利潤
社保新規(guī)下,試用期的員工還不買社保,怎么支付工資比較好?
老師 這個做賬可以隨時做嗎,發(fā)生了就做,不等月底做可以嗎。
老師節(jié)日快樂!我所在的小規(guī)模電商企業(yè)A,和其他一家小規(guī)模電商企業(yè)B,在一起經(jīng)營,我所在的A公司負責(zé)收款(收到款再轉(zhuǎn)給B公司);B公司負責(zé)所有費用的支出。這樣的企業(yè)會有哪些風(fēng)險?我所在的A公司要怎么做賬?
請問生產(chǎn)企業(yè)銷售不穩(wěn)定如果本月沒有銷售開票也要有直接人工嗎?估計可以好幾個月開票一次,有可能也不開票,沒開票人工工資可以記管理費用嗎?
你好老師,請問這次9月都說的是單位人員都要買社保,我看網(wǎng)上說沒有買的,可以在打款時備注,這個應(yīng)該怎么備注呢?
老師。甲方A公司,我們公司B公司,我們下游方C公司。B開票給A勞務(wù)費,再讓C開票給B勞務(wù)費,那B是不是就不用申報個稅了
老師,教師節(jié)快樂! 我遇到一個公司購買社保是按照最低基數(shù)購買的,但是工資表扣員工個人承擔(dān)社保部分有多扣款,這種申報工資的時候,社保部分怎么申報呢?實際社保部分和扣款社保部分不一樣,怎么做賬務(wù)處理呢?
1、"首華建設(shè)與郵電局以前年度簽訂合同登記號為房和字21號的北京市工商業(yè)用房租賃合同,直至2023年1月1日,已租賃10年,對月租金進行調(diào)整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師這個是被審計單位首華物業(yè)賬里發(fā)現(xiàn)的問題,這個屬于什么問題?
老師 寵物清潔用品開票稅率 一般人 是13%嗎
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎