1,財務, 借附屬單位補助收入 貸銀行存款 預算 借附屬單位補助支出30000 貸資金結存-貨幣資金 2,財務 借上繳上級費用 50000 貸其他應付款 50000 不需要預算會 3,財務 借其他應交稅費—應交所得稅 40000 貸銀行存款 預算 借事業(yè)支出 40000 貸資金結余

4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經營活動委托某企業(yè)制作一批科普產品,預付賬款142000元;11月15日科普產品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結轉。6.某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付;12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結轉。要求:根據(jù)上述業(yè)務做出相應的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經批準以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產稅66000元,以財政授權支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產品,預付賬款142000元;11月15日科普產品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結轉。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結轉。要求:根據(jù)上述業(yè)務做出相應的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經批準以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產稅66000元,以財政授權支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產品,預付賬款142000元;11月15日科普產品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結轉。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結轉。要求:根據(jù)上述業(yè)務做出相應會計處理
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務:(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應的標準和比例上繳上級單位,經計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務,向稅務機關繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務會計分錄
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務:(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應的標準和比例上繳上級單位,經計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務,向稅務機關繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務會計分錄老師,麻煩快一點?。?!
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網銀轉對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣啊?
公司注冊直聘網招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目