學員你好,答案選擇AC
某工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2020年2月,主管稅務機關對其上年12月生產(chǎn)經(jīng)營情況及應繳納的增值稅進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題如下:(1)12月5日12號憑證:購進原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明價款20萬元、稅額2.6萬元。取得運輸部門開具的運輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明運費1萬元;取得裝卸費增值稅專用發(fā)票一張,注明裝卸費用2000元,稅款120元,款項均未支付。(2)12月12日42號憑證:銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票一張,注明價款10萬元、稅額1.3萬元,貨已發(fā)出;開具普通發(fā)票一張,取得包裝物銷售收入33900元,款已收存銀行。(1)借:原材料211100應交稅費—應交增值稅(進項稅額)27020貸:應付賬款—××單位238120(2)借:銀行存款146900貸:主營業(yè)務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000營業(yè)外收入33900要求寫出調(diào)賬分錄
根據(jù)下述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄【資料】首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價500元增值稅專用發(fā)票上注明價數(shù)30000元,增值稅銷項稅額5100元,另用銀行存款支付應由購實方負的運雜費1600元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到(2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價400元增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值銷項稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票(3)預收東方公司訂貨款20000元存入銀行(4)向預收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品30件,每件售價00元,增值稅專用發(fā)票上注明價款15000元,增值稅銷項稅額2550元,沖銷預收貨款,多收款項以銀行存款退還東方公司(5)月末結轉(zhuǎn)本月銷售A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元(6)本月發(fā)生了應由首都公司負擔的運輸費3000元,款項未付
【例5-1】甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。
老師,甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結算方式銷售一批A產(chǎn)品:并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務編制會計分錄應該怎么寫呢
大華機械公司兼營運輸業(yè)務。本月向外地新民公司銷售產(chǎn)品:①開具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品40件、單價2000元、價款80000元、稅額13600元,②合同規(guī)定運費由銷貨方負擔并由本公司運輸隊運輸,開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元、稅額330;③貨已發(fā)出,全部款項對方承諾下月付款。應編制的會計分錄是()。A借:應收賬款93600,貸:主營業(yè)務收入80000、應交稅費:13600B借:應收賬款96930,貸:主營業(yè)務收入83000、應交稅費13930C借:應收賬款3330,貸:其他業(yè)務3000、應交稅費330D借:其他應收款3330,貸:其他業(yè)務收入3330
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝