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2021年暫估入賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2萬元 貸:其他應(yīng)付款 2萬元 2022年拿到發(fā)票,需要做的完整分錄是什么,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年預(yù)繳了企業(yè)所得稅 完整分錄,不完整的缺這這少那的就別發(fā)了,謝謝

2022-12-30 18:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-30 18:14

你好; 先紅沖分錄:借其他應(yīng)付款2 貸以前年度損益調(diào)整 2 ; 然后按發(fā)票做一遍 :借? 以前年度損益調(diào)整? ?貸其他應(yīng)付款 ;? 具體金額? 按照你發(fā)票金額寫 ;? ? 然后把 以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去; 如果? 預(yù)交企業(yè)所得稅;之前是調(diào)增處理了。 那么你現(xiàn)在調(diào)減; 之后 去申請(qǐng)退企業(yè)所得稅即可。?

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快賬用戶2716 追問 2022-12-30 18:20

紅沖也是以前年度損益調(diào)整么?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 18:23

1. 是的; 跨年紅沖; 要走這個(gè)科目的??

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你好; 先紅沖分錄:借其他應(yīng)付款2 貸以前年度損益調(diào)整 2 ; 然后按發(fā)票做一遍 :借? 以前年度損益調(diào)整? ?貸其他應(yīng)付款 ;? 具體金額? 按照你發(fā)票金額寫 ;? ? 然后把 以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去; 如果? 預(yù)交企業(yè)所得稅;之前是調(diào)增處理了。 那么你現(xiàn)在調(diào)減; 之后 去申請(qǐng)退企業(yè)所得稅即可。?
2022-12-30
借的應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款。
2022-12-30
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-02-14
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的這倆分錄
2023-12-24
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費(fèi)用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個(gè)是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計(jì)提的費(fèi)用22萬,實(shí)際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個(gè)多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整納稅申報(bào)表就可以。
2024-05-23
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