您好!對(duì)方是小規(guī)模納稅人嗎?
如果不含稅金額是100萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價(jià)稅合計(jì)110.8萬(wàn)給他們,我們開具的是九個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價(jià)稅合計(jì)金額給對(duì)方才可以保證我拿到的款是100萬(wàn)呢?如何計(jì)算
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對(duì)方專票含稅9萬(wàn)元,收取對(duì)方9000元管理費(fèi),我們扣除成本和管理費(fèi)和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對(duì)方說(shuō)的這個(gè)價(jià)是不是合理的早,具體怎么算的?(對(duì)方說(shuō)他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對(duì)方)
老師我們跟別的單位有一個(gè)服務(wù)的業(yè)務(wù),含稅價(jià)55000,現(xiàn)在讓對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方要加收稅點(diǎn),這個(gè)加多少合適,怎么計(jì)算的
老師,我們給別的單位開票,要額外收對(duì)方5個(gè)稅點(diǎn),比如含稅開票30000,稅點(diǎn)怎么算?30000/1.05*0.05這樣算對(duì)嗎
老師您好問下一下,我和對(duì)方簽了一份4162700的合同,按現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)開的轉(zhuǎn)票,然后我把這個(gè)工程再報(bào)包給別人,但是包給別人的金額也就是這個(gè)數(shù)3927075.472,在別人給我按照這個(gè)數(shù)來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的票,再加多少就能盈利我應(yīng)該讓對(duì)方給我多加幾個(gè)點(diǎn)?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
小規(guī)模怎么算,一般怎么算
您好!原則上對(duì)方是不能收稅點(diǎn)的 收稅點(diǎn)一般是增值稅稅率×1.2
不太明白
為什么是1.2呢
您好!這個(gè)是把附加稅費(fèi)也考慮進(jìn)來(lái)了
沒有考慮企業(yè)所得稅嗎
您好!也會(huì)考慮的,所得稅要根據(jù)你們的所得稅稅負(fù)來(lái)增加的