你好,你可以借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品做這個(gè)先不確認(rèn)收入,以后開(kāi)了發(fā)票再做。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,我的發(fā)票已開(kāi),貨款也全部收到了,但是貨沒(méi)有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶(hù)才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開(kāi),產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開(kāi),貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶(hù),我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
客戶(hù)已經(jīng)給貨款,貨也已經(jīng)發(fā)出去,但對(duì)方要求明年才開(kāi)票,如何確認(rèn)收入?不確認(rèn)收入?還是無(wú)票收入?匯算清繳怎么處理?跨年要如何做?好亂呀?。。?/p>
發(fā)現(xiàn)原先賬務(wù)遺留下來(lái)的問(wèn)題要去處理嗎? 比如說(shuō)收到客戶(hù)1460元,記在其他應(yīng)收賬款貸方了,也許貨已經(jīng)給客戶(hù),但是賬務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入,也沒(méi)有做發(fā)出商品的處理。那么我需要怎么去解決呢?
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元,2023年1月客戶(hù)要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn),2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn),銷(xiāo)售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)(跨年開(kāi)票),無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)?對(duì)嗎? 2、賬務(wù)如何處理,如何入賬? 2、匯算清繳怎么調(diào)?
21年銷(xiāo)售貨物預(yù)收款,業(yè)務(wù)早已經(jīng)發(fā)生完畢,客戶(hù)遲遲沒(méi)有要求開(kāi)票,也不要求開(kāi)票了,,,這種情況我在23年確認(rèn)收入還是怎么?23年確認(rèn)合理嗎
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問(wèn)下:給公司購(gòu)買(mǎi)電腦 開(kāi)票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開(kāi)多少票是免稅的嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果我有定期定額都是定3萬(wàn)的個(gè)體戶(hù),明年兩個(gè)單位要匯算清繳嗎?如果要的話(huà)就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開(kāi)多少點(diǎn)的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶(hù)奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷(xiāo)單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
對(duì)呀,我怎么就沒(méi)想到。謝謝。
不用客氣,工作愉快。