你好 借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款?? 代款時(shí) 借應(yīng)付,貸銀行?
我們?nèi)ツ杲o別人打了50萬(wàn)的定金,現(xiàn)在別人退回來了,我去年的會(huì)計(jì)分錄做的借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
客戶給我們付的承兌30萬(wàn)比如老板著急用錢背書給別人了,別人轉(zhuǎn)款29.1萬(wàn)給我們。這咋做分錄了啊。怎么記賬,需要發(fā)票嗎,但對(duì)方可能不開發(fā)票轉(zhuǎn)款備注是往來款
接受了別人的服務(wù)末付款給別人,只是內(nèi)賬用來記錄付款的分錄怎么做?
老師,別人給我們一張電子承兌,是直接付給我們的供應(yīng)商的,我們從個(gè)人卡付給他等額的款,我咋記賬,咋做分錄
我們公司是純做服務(wù)的,對(duì)外接了服務(wù)業(yè)務(wù)然后部分給別人做,這樣支付服務(wù)費(fèi)的款項(xiàng)怎么做收入和成本呢?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?