同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報(bào)表
匯算清繳時(shí)候調(diào)增的暫估,怎么做分錄
跨年紅沖暫估分錄怎么做?(企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了暫估的金額)
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒回來 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
老師,我想問下匯算清繳的時(shí)候,我把庫(kù)存表的暫估調(diào)增了,庫(kù)存表的暫估就應(yīng)該沒有了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
做企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,有一筆暫估成本一直沒來發(fā)票,比如我要在4月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個(gè)月份做呢,
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
后期暫估這部分發(fā)票到不了了,暫估也調(diào)增了,分錄怎么做啊
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
答非所問
到不了就要全沖掉,邏輯告訴您了,到了再正常入賬
我已經(jīng)匯算清繳交過這部分的稅款了,現(xiàn)在沖掉還要繼續(xù)交稅嗎?
調(diào)增交了就不需再交了的