銀行如果是自己申報繳納的,是這么做的。
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報表稅率顯示的是25%,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,可以減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
您好,請問小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅的,電子稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)繳稅都是按照利潤總額*25%來算嗎?
老師,小規(guī)模公司企業(yè)所得稅公司有3個合伙人,要按照比例分配繳納嗎?
老師您好,我們企業(yè)沒做小規(guī)模納稅備案,現(xiàn)在企業(yè)所得稅要按25%繳納,我現(xiàn)在可以補(bǔ)備案嗎?補(bǔ)完備案可以按小規(guī)模稅率申報嗎?
您好!小規(guī)模分公司的企業(yè)所得稅一定要按照25%去繳納嗎?
我們是一個小微零企業(yè)。但是里面有個銷售隊伍,他們的銷售業(yè)務(wù)的賬要分開記錄,分利潤,現(xiàn)在銷售隊伍發(fā)生生成了一筆倉儲費(fèi),這個錢是我們公司付的,做銷售隊員的你內(nèi)部賬,我要不要寫現(xiàn)金借款單
老師,你好。想問一下退休人員幫別人做咨詢,收了服務(wù)費(fèi),這個匯算清繳的時候按勞務(wù)報酬怎么報個稅的,是全年總金額*0.8減去6萬生存金再計算的嗎?如果有附加扣除可以再減嗎?
老師搞糊涂了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù),是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留底稅。如果借方是正數(shù)表示什么
老師,法人以個人名義向農(nóng)行貸款191萬,用于支付公司的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬這191萬給法人私戶,備注還款可以嗎?
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬元, 8 月份貨款為 25 萬元, 9 月份貨款為 30 萬元,10 月份貨款為 50 萬元,老師,這種題好繞呀,有什么技巧沒有?
老師 8月申報的工資是7月份計提的工資還是申報7月實(shí)際發(fā)放6月的工資
老師請問,公司購買摩托車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎
老師您好!老板請客戶唱歌吃飯,發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂服務(wù),可以憑票入賬吧?怎么做分錄
小微企業(yè)除了享受六稅兩免,還享受所得稅5%的稅率,是嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在租了一間辦公室,是經(jīng)營租賃發(fā)票備注的,做賬要怎么寫分錄呢
開票開了100萬,凈利潤40萬,沒有成本票了,怎么樣才可以做一些成本進(jìn)去?管理費(fèi)用已經(jīng)做了很多了
他出去的是什么業(yè)務(wù)的,你得有成本,如果沒有成本的話,這不就是虛開發(fā)票。
項(xiàng)目實(shí)打?qū)?,都是招?biāo)代理服務(wù)費(fèi),沒有什么成本,所以不知道怎么做成本了
你好,那你的人工費(fèi)這個就是成本。
那還能取得其他的發(fā)票嗎?比如辦公費(fèi)的水電費(fèi),房屋租金。
收到其他公司開來的項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi),怎么做會計分錄?錢還沒有轉(zhuǎn)給他們的
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。確認(rèn)了收入,直接做這個。