你好,具體的什么業(yè)務(wù)的,你說一下業(yè)務(wù)。
老師們 麻煩問下 去年有些憑證做錯了,也結(jié)賬了,金額沒錯,就是科目有誤 軟件做的帳,現(xiàn)在該怎么調(diào)帳呢?
老師 我去年2021年有一筆費用做錯了 金額是50元的 怎么調(diào)賬
老師好,去年有一筆5000元費用做錯了,金額錯了,本來是3000,卻做成5000,分錄怎么調(diào)整呀?
老師 請問一下2020年 2021年做錯的賬,怎么調(diào)整?? 有一些是金額做錯了,有一些是分錄做錯了
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
有一筆重復(fù)記賬,繳納同一筆印花稅和契稅, 重復(fù)記了兩次賬。
當(dāng)時的分錄怎么做的?
還有一些是,沒有收到發(fā)票的預(yù)付工程款, 之前都記在 “其他應(yīng)收款”里邊。
正確的應(yīng)該是哪一個 在建工程的嗎
借,開發(fā)成本-土地成本-契稅 借 開發(fā)成本-土地成本-印花稅 貸 銀行存款 沒有收到發(fā)票的預(yù)付工程款 原來的分錄是 借,其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
老師,沒有發(fā)票的,正確的是不是要掛在 預(yù)付賬款里邊??
你好,重復(fù)做的,契稅和印花稅借銀行存款貸開發(fā)成本,這個結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里面沒有?沒有發(fā)票的,對方給你提供的服務(wù)按照業(yè)務(wù)來做就可以了,不用非得做到預(yù)付賬款,你根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來和有發(fā)票的一樣做。
老師 ,重復(fù)做的,契稅和印花稅,可不可以做同樣的分錄,然后金額寫負(fù)數(shù),這樣子可以嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,平常我們都是根據(jù)收到的發(fā)票然后將記到開發(fā)成本,建筑安裝工程費里邊去,但是這個沒有發(fā)票,之前又記在 其他應(yīng)收款,,現(xiàn)在也能和 有發(fā)票的一樣做嗎
可以的,可以正常做的。
老師,那是先把原來掛在其他應(yīng)收款的分錄沖紅,然后再重新記到開發(fā)成本里邊嗎?
可以的,可以這么做的
老師,還有一筆分錄,僅僅就是金額出錯了 借管理費用26553 貸銀行存款26553 實際發(fā)生金額是26533 這個要怎么改??
借銀行存款,借管理費用-20
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。