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老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?

2022-12-29 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 17:20

你好,需要先把管理費(fèi)用的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的無形資產(chǎn)分錄?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-29 18:41

老師開的是轉(zhuǎn)讓費(fèi),不是記研發(fā)費(fèi)用嗎?

老師開的是轉(zhuǎn)讓費(fèi),不是記研發(fā)費(fèi)用嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-29 18:52

你好,專利轉(zhuǎn)讓費(fèi),是單位購(gòu)買專利所發(fā)生的支出嗎?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-29 19:04

你好,老師,是的

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:05

你好,專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是單位購(gòu)買專利所發(fā)生的支出,那就應(yīng)當(dāng)計(jì)入無形資產(chǎn)的成本才是啊?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-29 19:37

好的老師,紅沖去年的管理費(fèi)用記入無形資產(chǎn)的話,還用做一筆以前損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:38

你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,需要用到??以前年度損益調(diào)整? 科目?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 08:42

以前損益調(diào)整怎么用啊老師,借什么貸損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 08:43

你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 09:14

老師,您看我寫的對(duì)嗎?

老師,您看我寫的對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:16

你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 09:45

我不知道相關(guān)科目是什么對(duì)應(yīng)的什么科目,我寫了一下您幫我看看這我樣寫對(duì)不?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:47

你好,你的第一筆分錄就不對(duì)了,跨年的損益事項(xiàng),需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 09:54

是調(diào)整損益的第一步還是沖紅的第一步老師?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:55

你好,跨年涉及損益的調(diào)整,就需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算 你做的第一筆就錯(cuò)了?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 09:58

老師,那應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:59

你好,第一筆 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ?—15000 貸:銀行存款? ?—15000

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 10:02

老師,那就不用入無形資產(chǎn)了是嗎?

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快賬用戶3298 追問 2022-12-30 10:02

損益調(diào)整之后這筆就完了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 10:03

你好,先把之前錯(cuò)誤計(jì)入管理費(fèi)用的沖銷,然后再做正確的無形資產(chǎn)分錄啊? (我沒有說做一筆就結(jié)束了啊)

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你好,需要先把管理費(fèi)用的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的無形資產(chǎn)分錄?
2022-12-29
學(xué)員你好,嚴(yán)格來說需要通過以前年度損益調(diào)整
2022-12-30
同學(xué),你就把去年的那筆憑證沖紅,然后再做一筆藍(lán)字憑證啊。
2020-03-30
你好,需要補(bǔ)做稅金,車船稅的分錄
2022-05-05
今年這樣調(diào)整處理,可以的
2021-02-02
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