你好,需要先把管理費(fèi)用的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的無形資產(chǎn)分錄?
18年付了一筆賬款,發(fā)票一直沒有回來,買的東西用于辦公室了,可不可以今年把這筆費(fèi)用直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里
老師好,去年付了一筆律師費(fèi),當(dāng)時(shí)不知道有沒有發(fā)票就直接計(jì)入管理費(fèi)用了,今年收到票了,請(qǐng)問這樣做行不行
2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增。今天對(duì)方把票開給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
開發(fā)票的抬頭能直接寫 個(gè)人 兩個(gè)字嘛
去年開了一張3萬的票,今年是否可以紅沖此票
老師,工商年檢印花稅2024年1月交納的包括嗎
電子稅務(wù)局怎么導(dǎo)出有章的納稅申報(bào)表?
老師你好,微信付的工資,但是正常報(bào)個(gè)稅,交稅,這個(gè)可以匯算清繳退稅不
老師,單位想減少注冊(cè)資金,涉及工商,稅務(wù),銀行么?
我租的商鋪開店,商鋪很大,我把其中一塊區(qū)域免費(fèi)給我的朋友,他又開了一個(gè)小店,請(qǐng)問我免費(fèi)二次出租要交稅嗎?為什么?
收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,貨款已支付。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師您好,2024年度貸款利息20萬,兩年期,利息發(fā)票已經(jīng)開具,貸款利息是在本金里扣除的,實(shí)際收到貸款少,這個(gè)20萬會(huì)計(jì)漏記了,每月還本金和利息,摘要寫補(bǔ)記以前年度漏記貸款利息,借利潤(rùn)分配,貸短期借款嗎
老師開的是轉(zhuǎn)讓費(fèi),不是記研發(fā)費(fèi)用嗎?
你好,專利轉(zhuǎn)讓費(fèi),是單位購(gòu)買專利所發(fā)生的支出嗎?
你好,老師,是的
你好,專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是單位購(gòu)買專利所發(fā)生的支出,那就應(yīng)當(dāng)計(jì)入無形資產(chǎn)的成本才是啊?
好的老師,紅沖去年的管理費(fèi)用記入無形資產(chǎn)的話,還用做一筆以前損益調(diào)整嗎?
你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,需要用到??以前年度損益調(diào)整? 科目?
以前損益調(diào)整怎么用啊老師,借什么貸損益調(diào)整?
你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
老師,您看我寫的對(duì)嗎?
你好,紅沖去年的管理費(fèi)用,分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我不知道相關(guān)科目是什么對(duì)應(yīng)的什么科目,我寫了一下您幫我看看這我樣寫對(duì)不?
你好,你的第一筆分錄就不對(duì)了,跨年的損益事項(xiàng),需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
是調(diào)整損益的第一步還是沖紅的第一步老師?
你好,跨年涉及損益的調(diào)整,就需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算 你做的第一筆就錯(cuò)了?
老師,那應(yīng)該怎么做?
你好,第一筆 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ?—15000 貸:銀行存款? ?—15000
老師,那就不用入無形資產(chǎn)了是嗎?
損益調(diào)整之后這筆就完了是吧?
你好,先把之前錯(cuò)誤計(jì)入管理費(fèi)用的沖銷,然后再做正確的無形資產(chǎn)分錄啊? (我沒有說做一筆就結(jié)束了啊)