下列屬于納稅調(diào)減項目的有(BC)

甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設(shè)維護稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(3)多選題關(guān)于甲公司彌補虧損的下列表述中,正確的是()。A2018至2022年度的稅前所得可以彌補2017年度的虧損額為60萬元B如果2018年度稅前所得彌補2017年度虧損后,應(yīng)納稅所得額大于零,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅C如果2018年度稅前所得不足以彌補2017年度虧損,可以逐年延續(xù)彌補虧損,但最長不得超過5年D甲公司在匯總計算繳納企業(yè)所得稅時,其境外營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補
下列各項中,在計算應(yīng)納稅所得額時,屬于納稅調(diào)減項目的有()。A收到的國債利息收入B超過稅法規(guī)定標準的業(yè)務(wù)招待費C彌補前五年內(nèi)的未彌補虧損額D支付的行政罰款
10、下列各項中,屬于計算應(yīng)交所得稅的納稅調(diào)整事項的有()。A、超過扣除標準的業(yè)務(wù)招待費B、超過扣除標準的公益性捐贈支出C、超過扣除標準的職工教育經(jīng)費D、國債利息收入,,,,,國債利息收入也屬于納稅調(diào)整事項嗎,這個不是免稅的嗎
已知:各扣除項目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題:1:計算廣告費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;2:計算業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;3:計算工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;4:計算研發(fā)費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;5:計算資產(chǎn)減值損失準備金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;6:計算國債利息收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;7:計算股息收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;8:計算財政補助資金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;9:計算捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。老師,你好,接上個問題。
4.甲企業(yè)為中國居民企業(yè),主要從事新能源汽車的生產(chǎn)與銷售,屬于國家重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)。2018年度甲企業(yè)的銷售收入為4600萬元,銷售成本為2000萬元,年度利潤總額為600萬元,其他有關(guān)需要納稅調(diào)整的事項資料如下:(1)銷售費用,廣告費500萬元、業(yè)務(wù)宣傳費220萬元;(2)營業(yè)外支出,稅收滯納金5萬元,通過具備法定資格的公益性社會組織向貧困山區(qū)的捐款84萬元;(3)投資收益,國債利息收入5萬元,從境內(nèi)被投資非上市居民企業(yè)分回的股息40萬元;(4)管理費用,業(yè)務(wù)招待費50萬元。已知:各項支出均取得合法有效憑據(jù),并已作相應(yīng)的會計處理,無其他納稅調(diào)整。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題(答案中的金額均用“萬元”表示)。(1)計算銷售費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(需寫明應(yīng)納稅調(diào)增或調(diào)減);(2)計算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(需寫明應(yīng)納稅調(diào)增或調(diào)減);(3)計算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(需寫明應(yīng)納稅調(diào)增或調(diào)減);(4)計算管理費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(需寫明應(yīng)納稅調(diào)增或調(diào)減);
老師這個是什么意思,需要交所得稅?但是7-9的利潤都是為啊,沒有經(jīng)營
請問,公司給員工定制的西服,怎么記賬?需要進入應(yīng)付職工薪酬過渡一下嗎?
老師,記賬憑證上審核那里可以簽兩個人的名字嗎?
當時候購買設(shè)備時是對方購買的,后面轉(zhuǎn)給我來給設(shè)備款了,設(shè)備也轉(zhuǎn)我們公司名下了,對方供的這個設(shè)備款退回了,要我們私賬還給他,這個怎么做賬
你好,為跨月的票進行紅沖了,該怎么處理?
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老師,公司公戶開好了,節(jié)貨款還不走公戶怎么辦
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老師,你好,請問一下,我們公司要租老板的車,預(yù)計租車費用是10萬,租幾年合適呀?費用是應(yīng)該按年支付還是一次性支付呢?
老師,請問支付工廠打版費,賬務(wù)處理怎么做比較合適,沒有收到發(fā)票的