你好,你上面沒有金額, 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本、 其他業(yè)務(wù)成本、 管理費(fèi)用、 銷售費(fèi)用、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、 營業(yè)外支出, 借主營業(yè)務(wù)收入、 其他業(yè)務(wù)收入、 營業(yè)外收入、 投資收益 貸本年利潤
編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄17、31日,計(jì)算并確認(rèn)本月應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(稅率25%),假設(shè)該公司12月“本年利潤”賬戶貸方余額為1560000,元,且1-11月不存在所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。18、31日,將“本年利潤”賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶。19、31日,將本年稅后利潤的10%提取盈余公積。20、從稅后利潤中分配給投資者利潤500000元,擬定于明年3月31日前支付。
編制分錄16、31日,將各損益類賬戶本月發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。17、31日,計(jì)算并確認(rèn)本月應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(稅率25%),假設(shè)該公司12月“本年利潤”賬戶貸方余額為1560000,元,且1-11月不存在所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。18、31日,將“本年利潤”賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶。19、31日,將本年稅后利潤的10%提取盈余公積。20、從稅后利潤中分配給投資者利潤500000元,擬定于明年3月31日前支付。
31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類各賬戶。 (24)31 日,按本月利潤總額的25%計(jì)提所得稅(假設(shè):利潤總額=應(yīng)納 稅所得額)。 (25)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費(fèi)用。 (26)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年稅后利潤(凈利潤)。 (27)31日,按稅后利潤的10%計(jì)提法定盈余公積金。 (28)31日,企業(yè)決定向投資者分配利潤100000元。
26.31日,按規(guī)定將本月發(fā)生的收入、費(fèi)用、利得、損失轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶。27.31日,按規(guī)定計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的所得稅費(fèi)用,本月不存在所得稅納稅調(diào)整因素,所得稅稅率25%。28.31日,本年利潤科目初貸方余額為800000元,將本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶。29.31日,企業(yè)按稅后凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積。30.31日,企業(yè)向投資者分配利潤50000元。2/3
26.31日,按規(guī)定將本月發(fā)生的收入、費(fèi)用、利得、損失轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶。27.31日,按規(guī)定計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的所得稅費(fèi)用,本月不存在所得稅納稅調(diào)整因素,所得稅稅率25%。28.31日,本年利潤科目初貸方余額為800000元,將本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶。29.31日,企業(yè)按稅后凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積。30.31日,企業(yè)向投資者分配利潤50000元。2/3這些題的分錄
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。 借本年利潤貸所得稅費(fèi)用
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤