同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對(duì)方需要明年一月份才能開(kāi)票給我們,我們可不可以在12月份做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來(lái)直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師物業(yè)公司維修辦公室,裝修費(fèi)10萬(wàn)元,6月末發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,我可以直接在6月份攤銷一年3.3萬(wàn)元嗎?分三年攤銷每年一次性攤銷可以嗎?
我們租別人倉(cāng)庫(kù),付給別人租金,現(xiàn)在12月份付明年一年租金54萬(wàn),對(duì)方要直接在12月份把54萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給我們,這樣合理嗎?還是讓對(duì)方明年按月份開(kāi)?
老師我們10月份付給裝修公司2萬(wàn)11月份付4萬(wàn)一共六萬(wàn)到現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們,等一月份給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票,我直接一月份開(kāi)始攤銷就可以是嗎?12月末不用計(jì)提吧
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,你好,想問(wèn)下代收禹貨款,然后要付給另一家果子公司,是用其他應(yīng)收還是用應(yīng)收賬款比較好呢,借:銀行貸:啥呢,是直接貸:應(yīng)付菓子公司么?
我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)來(lái)一批加工備件,現(xiàn)在需要對(duì)方開(kāi)13的票,后期等我們銷售后開(kāi)了票在去抵扣,我想問(wèn)這個(gè)發(fā)票的時(shí)間有期限嗎
24年計(jì)提了工資,但是但是全年都沒(méi)有發(fā)放,這個(gè)要怎么處理呢
分公司的負(fù)責(zé)人必須是母公司的法定代表人嗎?
老師好,個(gè)人所得稅匯算清繳是所有員工都要在手機(jī)上操作,還是那種工資超過(guò)5000元的需要操作,如果沒(méi)有操作會(huì)不會(huì)對(duì)公司有什么影響?
賠償金怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,小規(guī)模勞務(wù)開(kāi)票,成本是甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資成本!開(kāi)票額度不夠,開(kāi)少了,怎么有利潤(rùn),會(huì)計(jì)分錄怎么弄
給員工報(bào)銷,發(fā)票抬頭是公司,交通費(fèi)、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)是專票的話公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
@宋生老師,你好,提問(wèn)
高鐵票寫(xiě)著退票費(fèi)的金額也需要做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎