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老師好,請問, 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬,我半年付一次,(今年8.1日付了8萬,明年2月份再付8萬,等都付齊后,對方給代開租金發(fā)票。)請問,如果對方在我匯算清繳之前把發(fā)票開給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正常扣除吧?
老師你好,請問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
我們租別人倉庫,付給別人租金,現(xiàn)在12月份付明年一年租金54萬,對方要直接在12月份把54萬發(fā)票開給我們,這樣合理嗎?還是讓對方明年按月份開?
就是對方給我們開了12月到8月的發(fā)票,現(xiàn)在我們付給對方租金好像是減免少付了3萬,對方好像還是按6萬一起開的發(fā)票,我這邊怎么入賬呢,前期已經(jīng)費用入了賬的
請問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對方把發(fā)票開給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們在2024年3月進項稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對方退房租費2萬,我們已經(jīng)開了紅沖2萬,對方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個退回的租金里面的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,請問這個怎么做分錄?
老師,請問一下個人出租門面房,2佰多平米,年租金10萬,要稅務(wù)局代開增值稅專票,個人需要交哪些稅?稅率各是多少?謝謝老師
印花稅7月8月9月沒有交,可以補嗎?
老師,送貨單上有A產(chǎn)品1件*500元=500元,B產(chǎn)品1件*2000元=2000元,彈簧2件*O元=0元,老師,這個彈簧開票怎么處理,不開嗎?我也要結(jié)轉(zhuǎn)彈簧的成本吧
工會參加市職工運動會可以買紅牛飲料正常入帳嗎
老師,股東打?qū)嵤召Y本公司,打超出部分應(yīng)該怎么處理?
想咨詢下:項目名稱“文化服務(wù)”*票款,這種費用,除了職工福利,還可以用什么方式入賬?
更正某一年的申報表產(chǎn)生多繳稅款,包含增值稅及附加稅,這部分多繳稅款,后期正常申報的時候會抵扣,如何做分錄
22年-25年,月租金做的付500元租金分錄,且企業(yè)所得稅沒有調(diào)出來,客戶說是自家的,不用租金。這種情況賬上怎么處理。
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造行業(yè)能采用簡易征收方式嗎?
郭老師好,接上一個問題,我想問一下那就是比如美團和抖音平臺開了多少發(fā)票,就在電子稅務(wù)系統(tǒng)報開票收入,如果在抖音或美團平臺沒有開票,那就是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)無票收入是吧
明年的發(fā)票開在今年,明年把成本再按月分?jǐn)偅?
你好,對的是的,是這么做的。