是因?yàn)樯偕陥?bào)收入了嗎

一月份增值稅及附加已申報(bào)繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請(qǐng)稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報(bào),其他正常報(bào)稅繳款,免稅部分如何處理?
以前年度和本年度附加稅申報(bào)錯(cuò)誤,在稅務(wù)局更正申報(bào)后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計(jì)提的時(shí)候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 現(xiàn)在更正申報(bào)了18年19年20年的報(bào)表出現(xiàn)多交稅款三萬(wàn)多用于抵扣以后每月附加稅,三萬(wàn)多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時(shí)怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
老師、我們申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悾嗬U納稅款來(lái)源于“更正往期申報(bào)表產(chǎn)生”這個(gè)退回銀行的稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,你好,收到個(gè)稅返還后申報(bào)了增值稅,那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬(由于申報(bào)增值稅時(shí)忘記填返還個(gè)稅那一部分了,后面又更正申報(bào)的,之前申報(bào)的增值稅及附加稅已扣款成功,后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬)
老師,更正了往年的增值稅申報(bào)表,收入是正確的沒(méi)改,就是減免部分不對(duì)更正后產(chǎn)生了多繳稅款退稅,還需要修改哪些報(bào)表?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎


不是,因?yàn)楸酒跊_紅前期發(fā)票沖多了,當(dāng)期收入是負(fù)的
紅沖要做負(fù)數(shù)申報(bào),會(huì)減少收入與增值稅
我知道,我的意思是關(guān)于稅款的分錄如何做?
借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (負(fù)數(shù))
我知道這個(gè),我指的是形成多繳稅款的分錄
以后抵欠,抵欠成功后的分錄
跟形成多繳稅款的原因沒(méi)有大關(guān)系
減少銷(xiāo)項(xiàng),就會(huì)形成多繳