你好,你是小規(guī)模納稅人嗎?如果有減免稅需要填寫增值稅減免稅附表

老師,18年增值稅附表一未開(kāi)票收入銷售額正確,銷項(xiàng)稅額少了,實(shí)際收入都是對(duì)的,現(xiàn)在需要怎么更正申報(bào),需要滾動(dòng)改所有報(bào)表嗎
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)更正19年企業(yè)所得稅沒(méi)更正財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了收入利潤(rùn)總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算

