你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 發(fā)生的清理費用 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行 處置收入借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進的固定資產(chǎn),想請問老師,當(dāng)集裝箱出售時需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進主營業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營業(yè)務(wù)成本 累計折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
請問老師,收到買固定資產(chǎn)的款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,請老師明示做賬分錄
老師請問本月做固定資產(chǎn)清理同時還有費用要進入,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?感覺好復(fù)雜,請老師明示做賬分錄
老師好,出售已轉(zhuǎn)入成本的固定資產(chǎn)怎么做分錄 ,還有把固定資產(chǎn)記入材料領(lǐng)用,然后需要調(diào)出來,然后當(dāng)固定資產(chǎn)出售怎么做賬務(wù)處理?麻煩了
老師你好!公司7月購入固定資價格6509.73元,稅額846.27元。8月進行同類固定資產(chǎn)置換補差價1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計入新的固定資產(chǎn)。請問老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請老師提供一下完整的分錄。感謝了
老師好,請假扣工資200,這個分錄怎么寫,扣的錢記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來的3個點稅率的專用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒有銀行存款,那我這個銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍可以開建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險計入福利費還是啥,團體商業(yè)保險
老師,公司開的一般戶辦的經(jīng)營貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶 貸:短期借款 /長期借款 然后還款借:短期/長期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個工資0申報,匯算清繳報不過去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個如果放在銷售費用,明細(xì)科目怎么寫
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營業(yè)外支出可以嗎,需要開票嗎,開票了也不能稅前扣除吧
出口什么時候確認(rèn)收入