您好,這個是不對的,不對
甲公司張三借調到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,從財務,稅務角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關資料有哪些?
老師股利支付這的資本結構指的是資產、負債、所有者權益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應付賬款為負數(shù)怎么回事?資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權后跳出來的稅務數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)模浧肥欠裥枰曂N售?分錄怎么做?
己退稅了,質量問題補寄賠償備件按非零元報關,增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務部門呢?配合財務具體哪些工作呢?
請問原因是什么 錯在哪里呢
因為是要求乘以10%的哈