你好,對(duì)方如果認(rèn)證了需要給,如果沒(méi)有認(rèn)證的話不需要給。

我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
老師,我們普通發(fā)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅要叫對(duì)方拿記賬聯(lián)回來(lái)嗎?不過(guò)對(duì)方財(cái)務(wù)入賬了,要叫對(duì)方拿回來(lái)嗎
老師,因?yàn)閷F鄙蟼€(gè)月被對(duì)方做抵扣了,這個(gè)月要求我們紅沖重開(kāi)?那我們做紅沖還是對(duì)方做紅沖
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
老師,我們上個(gè)月開(kāi)具專票開(kāi)錯(cuò)了,然后這個(gè)月沖紅,因?yàn)閷?duì)方上個(gè)月已經(jīng)做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買水果回來(lái)的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?能直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,因?yàn)榭缒?024年的電子回單,打不出來(lái),能否附上交易明細(xì)?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)的歸集研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候?qū)⑸a(chǎn)材料費(fèi)用歸集到研發(fā)費(fèi)用了,后面這些材料制成的成品銷售出去了,還算作研發(fā)費(fèi)用的話是不是不合理?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買水果回來(lái)的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,我們是勞務(wù)公司,開(kāi)的3的專票,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,房產(chǎn)稅每年申報(bào)2次。是幾月
老師,計(jì)算企業(yè)所得稅,收入、成本、費(fèi)用的金額是含稅還是不含稅的?
我們是小規(guī)模納稅人,能收6個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票嗎
一般納稅人,開(kāi)的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?

