同學(xué),你好 我寫了拍給你
1、天河公司2019年3月初,結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50 000元,材料成本差異為貸方余額3 000元。3月初,購進(jìn)原材料的實(shí)際成本為247 000元,計(jì)劃成本為230 000元;本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為250 000元,其中,生產(chǎn)領(lǐng)用235 000元,車間一般消耗 12 000元,管理部門耗用 3 000元。 要求: (1)編制按計(jì)劃成本領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄; (2)計(jì)算本月材料成本差異率; (3)計(jì)算本月應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町愵~,并寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; (4)計(jì)算“原材料”科目期末余額; (5)計(jì)算月末結(jié)存原材料的實(shí)際成本。
某企業(yè)4月初,結(jié)存材料的計(jì)劃成本為50000元,成本差異為節(jié)約3000元,4月份,購進(jìn)材料的實(shí)際成本為247000元,計(jì)劃成本為230000元,本月領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本250000元,則本月材料成本差異率是( )%,本月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟町愵~為()元
1.某企業(yè)2020年7月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,本月購入原材料的計(jì)劃成本為100000元。本月發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為80000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用50000元,管理部門耗用30000元。原材料成本差異的月初數(shù)為1000元(超支),本月收入原材料成本差異為2000元(超支)。要求:(1)計(jì)算原材料成本差異率;(2)計(jì)算發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(3)發(fā)出材料的實(shí)際成本:
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司4月初,結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,材料成本差異為節(jié)約3000元,4月份,購進(jìn)原材料的實(shí)際成本為247000元,計(jì)劃成本為230000元,本月領(lǐng)用的原材料的計(jì)劃成本為250000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用235000元,車間一般消耗12000元,管理部門耗用3000元。(1)按計(jì)劃成本領(lǐng)用原材料( 2)計(jì)算本月材料成本差異率(3)分?jǐn)偛牧铣杀静町悾?)計(jì)算月末結(jié)存原材料的實(shí)際成本
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司4月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,材料成本差異節(jié)約為3000元,4月份購進(jìn)購進(jìn)原材料的成本為247000元,計(jì)劃成本為230000元,本月領(lǐng)用的原材料的計(jì)劃成本為250000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用235000元,車間一般消耗12000元,管理部門耗用3000元
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實(shí)際繳納50萬,做賬怎么做
老師,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度的,村委會(huì)購買百香果苗,發(fā)放給農(nóng)戶,要怎么做賬呢? 要入庫嗎?
增值稅貨物及勞務(wù)銷售額申報(bào)填寫是含稅收入還是不含稅?印花稅計(jì)提是按照含稅的收入還是不含稅
經(jīng)營所得個(gè)稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算個(gè)稅
為啥這個(gè)完稅證明是這樣的?
外購一件景芝15+用于品鑒會(huì)品嘗使用,價(jià)格814.16/件,稅額105.84 借:庫存商品-景芝15+ 814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 105.84 貸:預(yù)付賬款-景芝酒廠 920 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)920元 貸:庫存商品 814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷售稅額)105.84 這樣做憑證對(duì)不對(duì)
趙老師,注會(huì)會(huì)計(jì)師這個(gè)年檢時(shí)間啥意思,去年是7月,我們現(xiàn)在投標(biāo)需要上傳這個(gè)審計(jì)報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師是有效的嗎?會(huì)不會(huì)廢標(biāo)
老師,給員工轉(zhuǎn)備用金給客戶,可以寫借備用金,貸銀行存款嗎?還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
麻煩問下老師 就是我現(xiàn)在用金蝶系統(tǒng),他們系統(tǒng)有嗲問題 現(xiàn)金流量表需要指定,然后呢我現(xiàn)在是指定附表 ,主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入是不是都指定到將凈利潤調(diào)整為對(duì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量
好的 可以快點(diǎn)嘛
1.借生產(chǎn)成本235000 借制造費(fèi)用12000 借管理費(fèi)用3000 貸原材料250000 2.本月材料成本差異率=(期初材料成本差異? 當(dāng)月入庫成本差異)/(期初原材料計(jì)劃成本? 當(dāng)月入庫材料計(jì)劃成本)× 100% =(-3000? 17000)/(50000? 230000)*100%=5% 3.本月領(lǐng)用原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)成本差異=250000*5%=12500 借生產(chǎn)成本235000*5%=11750 借制造費(fèi)用12000*5%=600 借管理費(fèi)用3000*5%=150 貸材料成本差異12500 4. 本月結(jié)存原材料計(jì)劃成本=50000? 230000-250000=30000 本月結(jié)存原材料實(shí)際成本=30000*(1? 5%)=31500