你好 有風(fēng)險(xiǎn)的 稅務(wù)局查帳你的倉(cāng)庫(kù)里面有那些存貨
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司與國(guó)有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號(hào)對(duì)賬后(對(duì)象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號(hào)我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對(duì)方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對(duì)不對(duì)?老師能幫我分析下嗎?很急
老師好,我們是制造加工業(yè),加工完后再與客戶對(duì)賬,一般發(fā)票是在對(duì)賬后,比如六月加的工,七月才會(huì)開票,我的賬務(wù)處理收入為開票當(dāng)月,這樣處理有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
以簽收時(shí)間為準(zhǔn),每月22日之前簽收的訂單,當(dāng)月月底之前總部統(tǒng)一開票(默認(rèn)開具13%增值稅專用發(fā)票,如需開普票下單時(shí)跟總部商務(wù)提前告知);每月22日之后簽收的訂單,計(jì)算到次月開票。開票明細(xì)及郵寄地址與總部商務(wù)進(jìn)項(xiàng)核對(duì)。老師,這個(gè)為什么要截止在22號(hào)呢???我沒懂其中有什么控制
老師好,公司為制造加工企業(yè),報(bào)到稅務(wù)局的申報(bào)表全部是按開票收入計(jì)賬的。我們這邊收入需月底與客戶對(duì)完賬確認(rèn)后才能開發(fā)票,開票后客戶才會(huì)付錢過來,我們收款也是延后個(gè)多月。稅務(wù)報(bào)表全部按開票金額申報(bào)。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計(jì)算的,成本與申報(bào)表完全相同。這算兩套賬嗎?
老師好,公司為制造加工業(yè),全部為賒銷需下月對(duì)完賬開票后一個(gè)月內(nèi)付款,我確認(rèn)收入時(shí)間為開票時(shí)間有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個(gè)人的錢 個(gè)人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費(fèi)用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,本期金額和本年金額對(duì)不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對(duì)得上的
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動(dòng)關(guān)賬功能,老師覺得幾點(diǎn)鐘結(jié)賬合適。因?yàn)橐巳ソY(jié)賬動(dòng)作,也要1個(gè)多小時(shí),不可能讓我下班時(shí)間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個(gè)專票對(duì)方早抵扣認(rèn)證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對(duì)方配合確認(rèn)嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購(gòu)買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購(gòu)買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫(kù)明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會(huì)有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)什么的嗎
老師,你好,請(qǐng)問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
倉(cāng)庫(kù)沒什么存貨,只有一點(diǎn)采購(gòu)的原材料
你好,但是你賬上的存貨很多。
賬上沒有存貨了,都送給客戶了,只是晚一個(gè)月對(duì)賬。
你好,那你怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本?你沒有銷售收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
我們是加工,只有一些人工成本和廠房租金,設(shè)備折舊,有一點(diǎn)點(diǎn)加工需用到的原材料。
哦,這不就是半成品的嗎?你沒有入庫(kù)???
生產(chǎn)成本不是存貨嗎?
一般是客戶送來加工,加完原數(shù)送走了,我們就收一點(diǎn)加工費(fèi),沒有入庫(kù)這一道
生產(chǎn)成本沒有這個(gè)余額嘛,這個(gè)是潘成品,這個(gè)屬于存貨的。
生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用,這些都屬于半成品的制造費(fèi)用,月末沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。
月末是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里去了,也都是些人工成本,制造成本,材料費(fèi)不多的。主要是倉(cāng)庫(kù)沒有存貨一般是客戶來料,一周有些十天半個(gè)月做好直接送回客戶了。
這個(gè)金額大嗎?金額大的有問題 跟你的賬實(shí)不符,你賬上有存貨,但是你的倉(cāng)庫(kù)里面沒有。
我賬上面沒有存貨,因?yàn)榭蛻魜砹系臎]有在系統(tǒng)里入庫(kù)的,我們這邊只是登記了下數(shù)量收取加工費(fèi)。
你好,那你做這樣更不正規(guī)的。
你收到人家的材料需要登記被查賬本,然后你發(fā)生的人工費(fèi)應(yīng)該做到制造費(fèi)用里面,或者是生產(chǎn)成本里面,你的車間不折舊嗎?你沒有房屋租金嗎?
賺取加工費(fèi)的,你也有成本的。
這問題真是三言兩語說不清,都計(jì)成本了,有制造費(fèi)用,有人工成本,折舊費(fèi),廠房租金都有,再加上一些加工需用到的原材料但不多,我在上面都有說過
你好,那就是你有存貨,但是實(shí)際倉(cāng)庫(kù)里面并沒有這種有風(fēng)險(xiǎn)的納稅義務(wù),完了就有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
那怎么操作可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
稅務(wù)局真要查 你隱瞞不了 你們簽合同的時(shí)候,業(yè)務(wù)完成在一月份。
合同簽的是3~6天完成交貨,款是收到票后30天付款。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
有的風(fēng)險(xiǎn)的 這種有