你好,這個正常,對方第三方,應(yīng)該提供發(fā)票才對,這個是要計入到財務(wù)費用的。
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務(wù)做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個模塊,但是我們在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個系統(tǒng)就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理(1)1月1日管理部門資詢費用400元營業(yè)部張明借出備用金1000均以現(xiàn)金付訖,請做出相應(yīng)財務(wù)處理(2)1月30公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金268元,公司開出收款收據(jù),次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤盈2000元,請做出相應(yīng)的財務(wù)處理。(3)3月2日B公司購買a公司包裝物一批,價款為60000,增值稅稅率為13%雙方協(xié)商以期限為90天,面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運輸中。請判斷匯票到期日是哪一天?(按日計算,算頭不算尾)并作出相應(yīng)呢財務(wù)處理(4)承接上述第三題票據(jù)到期后B公司全額兌付請作出相應(yīng)的財務(wù)處理(5)3月20日幣公司將持有的商業(yè)盛水匯票向銀行申請貼現(xiàn)(無息票據(jù))該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā)),期限為四個月面值為¥400,000的銀行貼現(xiàn)率為6%請問貼現(xiàn)利息是多少?元貼現(xiàn)所得是多少元,假設(shè)每月按30天計算,請列出計算公式。(6)從街上數(shù)第五題,請做出B公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理。
老師,我們公司有銀行承兌匯票,但是提前找第三方提現(xiàn),中間產(chǎn)生的貼現(xiàn)費用5000元是直接做賬成財務(wù)費用嗎?那入賬憑據(jù)附件是以什么作為附件呢?
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
如果對方?jīng)]有提供發(fā)票給我們呢?收到的款項是直接就扣了5000元之后才到賬的
你好,咱也是要入費,財務(wù)費用,只是不能稅前扣除。
借銀行存款、借財務(wù)費用5000、貸應(yīng)收票據(jù)。