 
                            你好同學(xué),稍等回復(fù)您

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司以其持有的一項專利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交 換,交換日,甲公司無形資產(chǎn)的賬面原值為200萬元,累計攤銷50 萬元,公允價值220萬元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為500萬元, 累計攤銷200萬元,公允價值240萬元。甲以銀行存款向乙支付了 20萬元補價和18(31.2-13.2)萬元的增值稅。假設(shè)該項交易具有商 業(yè)實質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專利的稅率為6%,設(shè)備的稅率 為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換的會計處理。
甲公司以其持有的一項專利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)行交 換,交換日,甲公司無形資產(chǎn)的賬面原值為200萬元,累計攤銷 50萬元,公允價值220萬元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為500 萬元,累計攤銷200萬元,公允價值240萬元。甲以銀行存款向 乙支付了20萬元補價和18(31.2-13.2)萬元的增值稅。假設(shè)該 項交易具有商業(yè)實質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專利的稅率為 6%,設(shè)備的稅率為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換 的會計處理。
甲公司以其持有的一項專利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交換,交換日,甲公司無形資產(chǎn)的賬面原值為200萬元,累計攤銷50萬元,公允價值220萬元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為500萬元,累計攤銷200萬元,公允價值240萬元。甲以銀行存款向乙支付了20萬元補價和18(31.2-13.2)萬元的增值稅。假設(shè)該項交易具有商業(yè)實質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專利的稅率為6%,設(shè)備的稅率為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換的會計處理。
甲公司以其持有的一項專利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交換,交換日,甲公司無形資產(chǎn)的賬面原值為200萬元,累計攤銷50萬元,公允價值220萬元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為500萬元,累計攤銷200萬元,公允價值240萬元。甲以銀行存款向乙支付了20萬元補價和18 (31.2-13.2)萬元的增值稅。假設(shè)該項交易具有商業(yè)實質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專利的稅率為6%,設(shè)備的稅率為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換的會計處理。
甲公司以其持有的一項專利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交 換,交換日,甲公司無形資產(chǎn)的賬面原值為200萬元,累計攤銷50萬元,公允價值220萬元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價值為500萬元,累計攤銷200萬元,公允價值240萬元。甲以銀行存款向乙支付了20萬元補價和18(31.2-13.2)萬元的增值稅。假設(shè)該項交易具有商業(yè)實質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專利的稅率為6%,設(shè)備的稅率為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換的會計處理
 
                工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費,開發(fā)票應(yīng)該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎金收入3.6萬,可以分?jǐn)偯總€月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊,B公司入股3萬,沒有實繳,后想退出,A公司還沒開始營業(yè),只是零申報,現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計入營業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
老師在嗎
甲 借,固定資產(chǎn) 240 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 31.2 累計攤銷50 貸,無形資產(chǎn) 200 資產(chǎn)處置損益70 應(yīng)交稅費-增值稅銷項13.2 銀行存款38
乙 借,無形資產(chǎn) 220 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項13.2 銀行存款38 貸,固定資產(chǎn)清理240 應(yīng)交稅費-增值稅銷項31.2 借,固定資產(chǎn)清理300 累計折舊200 貸,固定資產(chǎn)500 借,資產(chǎn)處置損益60 貸,固定資產(chǎn)清理60
感謝五星好評一下哈