你好 14,借;管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 15,借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 16,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 17,借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 18,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:營業(yè)外收入 19,借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 20,借;本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用,營業(yè)外支出 21,借:利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師,金額麻煩寫一下哦
你好 14,借;管理費(fèi)用 1800,庫存現(xiàn)金 200,貸:其他應(yīng)收款 2000 15,借:管理費(fèi)用 1190,貸:庫存現(xiàn)金 1190 16,借:營業(yè)外支出 20000,貸:銀行存款 20000 17,借:庫存現(xiàn)金 90,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益?90 18,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益?90,貸:營業(yè)外收入?90 19,借;制造費(fèi)用 7800,管理費(fèi)用 2090,貸:累計(jì)折舊 9890 20,借;本年利潤(貸方合計(jì)金額),貸:主營業(yè)務(wù)成本 15萬,稅金及附加6萬,其他業(yè)務(wù)成本 2萬,管理費(fèi)用0.5萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.25萬,銷售費(fèi)用 0.6萬,營業(yè)外支出 2萬 21,借:利潤分配—提取的法定盈余公積 5萬,貸:盈余公積—法定盈余公積?5萬