你好 成本230 收入小于230 一般是不可以的
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這幾張發(fā)票進(jìn)貨的用作樣機(jī)了,我家賣廚具,主要是進(jìn)入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了嗎?一般納稅人的按稅負(fù)交增值稅嗎?按多少稅負(fù)啊?像剛開業(yè)老板費(fèi)用大,不按稅負(fù)交有后果嗎?
你好,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是售賣家禽產(chǎn)品的企業(yè),屬于免稅嗎?還有就是之前不清楚政策,開了百分之一的發(fā)票,后面又開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在一季度超了45萬,我想請教下這個情況下是免增值稅還是全額繳稅,還有售賣兔子是不是分開核算,還需要繳納增值稅。
老師您好?我們一家物流公司的一般納稅人,去年在個人手里購進(jìn)了一臺掛車,購入價格是158400,最后賣出去的時候開的3個點(diǎn)的普票,稅務(wù)局說讓我們自查,這該怎么辦呢?我是可以開三個點(diǎn)的票嗎?購進(jìn)是個人無法提供專票,我們是沒抵扣過的,謝謝。
我家是一般人企業(yè),進(jìn)了一張普票,230元免稅,然后這個貨物賣出去開的專票,13個點(diǎn)的稅,企業(yè)按加價百分之八賣的,但是開出發(fā)票后,我看價稅分離的數(shù)小于230,這樣可以嗎?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個,因?yàn)榭赡軙鰜肀茸畹偷慕M合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
我這個商品是開完發(fā)票才看到的,我家一般都是進(jìn)專票,就進(jìn)了兩張普票,和專票進(jìn)來的一起給開出去了,會被稅務(wù)局查嗎?普票進(jìn)的品的占比金額不多
發(fā)票整體算成本,還是盈利的,這樣可以嗎?
也是可以的? ? ?稅局沒那么細(xì)? 萬一提到? 寫個說明?