你好1. 家禽是的。免增值稅的2. 必須要免稅和應稅分別核算的。 不然你到時無法享受免稅的
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),是一般納稅人簡易計稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請小規(guī)模納稅人嗎?因為我們還有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎?
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
你好,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是售賣家禽產(chǎn)品的企業(yè),屬于免稅嗎?還有就是之前不清楚政策,開了百分之一的發(fā)票,后面又開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在一季度超了45萬,我想請教下這個情況下是免增值稅還是全額繳稅,還有售賣兔子是不是分開核算,還需要繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們怎么核銷這筆貨款呢
免抵退應退稅額對應哪個會計科目啊
資產(chǎn)負債表應收賬款月末為負數(shù),代表預收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會引起稅務核查嗎
申請變更地址,那個出資時間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計征,一直以來他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說從下一年度開始,這個年度要保持一致呢
請問下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價值2萬元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會計學堂想要退費,找不到對應人員
老師,股東的工資超5000元每個月,現(xiàn)在每個月暫時未發(fā)放,現(xiàn)在如果計提后是否可以每個月先報個稅,到時再銀行發(fā)放?
意思就是前期我開的1%的這個也是可以核算到免稅里面是吧,然后兔子分開核算和開票,該交稅就繳稅,所得稅是不免的吧!
你好1. 是的。也得計入免稅里面去。分別 核算哦。? ?是的?