您好 海關不開增值稅發(fā)票 只有海關進口增值稅專用繳款書 海關進口稅繳款書
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進口一批原材料,海關審定的關稅完稅價格為100萬元,繳納關稅10萬元,按16%稅率向海關繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關進口增值稅專用繳款書。該批原材料當月加工成產品后全部在國內銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進口原材料的應納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進項稅額= (3)國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅稅額=
我們是外貿公司,進口了一批貨物銷售給國內工廠,簽了購銷合同,但是進口的時候增值稅和關稅是國內工廠支付的,我們又開專票給了工廠,要用進口增值稅來抵扣專票的稅,現(xiàn)在工廠支付的增值稅和關稅我們怎么處理?賬上不平
稅務局查出補繳2018年進口的增值稅可以抵扣嗎,在哪里抵扣,增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面沒有數(shù)據(jù),海關繳款書里面也查不到
老師我公司是進出口企業(yè),上月有一批進口料件轉作內銷,在海關繳納了進口增值稅\進口關稅\增值稅緩息\關稅緩息,請問一下增值稅\進口關稅\關稅緩息應該如何做賬務處理,
我公司在國外進口了煙油,繳了關稅,增值稅,海關開的增值稅發(fā)票在哪里下載啊,現(xiàn)在要抵扣增值稅
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內業(yè)務屬于一般計稅,有一部分國外設計屬于免稅,請問像國內公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
這個就類似于發(fā)票了嗎?
這個就是抵扣增值稅的憑證了