同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
您好,老師。請問一下,一般納稅人,進口工業(yè)用品,然后進口產(chǎn)品繳納海關(guān)進口關(guān)稅和海關(guān)進口增值稅 都有取得專用繳款書,那么是不是進口關(guān)稅和進口增值稅都可以做進項回頭國內(nèi)銷售抵扣呢?
(10分)某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從國外進口中檔護膚品批,該批貨物關(guān)稅完稅價格230.69萬元。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書已知進口護膚品的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為3%。要求:(1)計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進口關(guān)稅(2)計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅
老師我公司是進出口企業(yè),上月有一批進口料件轉(zhuǎn)作內(nèi)銷,在海關(guān)繳納了進口增值稅\進口關(guān)稅\增值稅緩息\關(guān)稅緩息,請問一下增值稅\進口關(guān)稅\關(guān)稅緩息應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎