同學(xué)你好 是什么進項發(fā)票呢 費用還是啥

老師,請問貨已經(jīng)收到,錢我們已經(jīng)付了,發(fā)票還沒有開到,我怎么做會計分錄?
老師你好,建筑公司沒有用完工百分比,就是開票出去就確認(rèn)收入,前期都沒成本票進來,成本都是暫估,年底了成本票開進來了,可是又沒收入了,我該怎么做???
老師,門市部貨到了,然后申請付款,但是發(fā)票沒來,會計分錄怎么做?意思就是貨到倉庫了,再申請付款,但是發(fā)票還沒來,這會計分錄怎么做?
你好老師,我進貨發(fā)票都開進來了,就是沒有把錢付完,請問會計分錄怎么做?
餐廳進貨菜肉,供貨商把菜肉和發(fā)票一起都送來了,錢我們還沒有對公支付,分錄我怎么做,謝謝
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
老師我們購進的貨,先預(yù)付一部分,現(xiàn)在他們發(fā)票全部開過來了,因為違反合同,剩下款老板不付,就是我們購進一百噸貨,他們只給了四五十噸,我們跟買家也簽訂一百噸合同因為合同沒完成造成我們損失嚴(yán)重
賣貨方已經(jīng)把發(fā)票按照實際貨物的數(shù)量全部開過來了,請問我會計分錄該如何處理?
那你就 借庫存商品 借進項 貸銀行存款 貸應(yīng)付賬款
借庫存商品750626.18,進項稅97581.42;貸848207.6,應(yīng)付327515,不平啊?實際收到貨的進項發(fā)票金額,貸應(yīng)付 填上怎么不平呢?
為啥不平 你的貸方加起來不對吧
借方代表收到的實際煤的噸數(shù)金額與售貨方進項發(fā)票一致,就是我們實際付款金額不一致,我單位沒付款那么多
那你付款多少 未付多少呢
沒付夠的就是應(yīng)付快款呀327575
借庫存商品750626.18,進項稅97581.42;貸848207.6,應(yīng)付327575
老師你試試平不平
老師這就是我前面發(fā)給你的會計分錄
同學(xué)你好 發(fā)票拍一下金額 然后付款了多少 你做的分錄不對
老師,你仔細看我說的,打比方,我們簽訂了1000萬的購貨合同金額是1000萬,我們預(yù)付了500萬,供貨方?jīng)]有按照合同把貨給我們給夠,只給我們800萬噸金額800萬,發(fā)票開給我們是800萬噸800萬的金額,這是比喻我們這筆業(yè)務(wù)的詳情
那你按照發(fā)票金額來做呀 借庫存商品%2B進項800萬 貸銀行存款500 貸應(yīng)付賬款300 這樣呀
老師第一個圖是實際供貨金額跟稅額,是開發(fā)票上的,第二個圖是價稅合計實際供貨方給我們供貨的金額,第三個圖是我們欠供貨方的金額
七月付的預(yù)付款,七月已做預(yù)付,我們預(yù)付款不是按照供貨方實際進貨金額給的,所以我們還欠供貨方應(yīng)付款,就是說供貨方雖然沒按照合同給我們供貨給夠,可實際供給我們多少頓按照實際供貨金額發(fā)票開夠了,我們錢還沒付,也不打算付款
那你應(yīng)該按照發(fā)票金額做往來呀 不是按照合同金額呀
老師發(fā)票不是我不拍,幾十張呢太多了,太麻煩,是不是會計分錄我要做一筆預(yù)收發(fā)票款,與應(yīng)付我們欠的錢呢?會計分錄有思路了,就是不知道怎么做
老師你看我說的話發(fā)的圖片,我就是按照供貨方開過來的發(fā)票金額做的會計分錄
我不是用紅線畫了嗎
老師我是按照供貨方實際給我們發(fā)貨的金額記得賬,不是合同上的發(fā)貨金額,我不是打比喻了嗎?合同金額不夠,我不可能按照合同往來呀,任何都要實際發(fā)生的記賬呀,按照實際供貨金額,我們還欠對方的錢呢,老師你再好好看我所有說的話,一定要仔細看,謝謝!
老師是不是貸方我不該按照發(fā)票的價稅合計金額,應(yīng)該是我實際付款金額?再貸應(yīng)付賬款?
同學(xué)你好 那你借庫存商品借進項應(yīng)該按照發(fā)票上的金額來呀
考試我就是按照實際發(fā)生的金額做的賬,也就是時間進項發(fā)票做的會計分錄,老師你看我說的
老師,老師今天怎么回事,我說的很清楚呀
老師我就是按照實際發(fā)生的金額做的賬,也就是實際進項發(fā)票做的會計分錄,老師你看我說的老師
同學(xué)你好 那你給我你的發(fā)票上的金額呀 你不給我說發(fā)票上的不含稅和稅額我咋給你做分錄 只看你的分錄不知道發(fā)票金額