暫估已經(jīng)發(fā)生或者支付的成本呀
勞務(wù)派遣公司,錢已收到,工資已發(fā),也就是成本已發(fā)生,但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先確認(rèn)收入還是等開(kāi)了發(fā)票再確認(rèn)收入
成本發(fā)票已收到,但還不能確認(rèn)收入,這個(gè)成本發(fā)票怎么處理?
老師,19年開(kāi)得發(fā)票,已經(jīng)在19年確認(rèn)收入,但是到現(xiàn)在都沒(méi)有收到款,已經(jīng)收不回來(lái)了,要怎么處理?
當(dāng)年的收入已確認(rèn),但成本票一直沒(méi)到,怎么處理
老師您好,2022我們有一筆收入已經(jīng)確認(rèn)了,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)人員還有一筆成本沒(méi)到?jīng)]有告知財(cái)務(wù),那沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的這筆成本怎么處理呢
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
主營(yíng)成本-暫估科目唄
暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品或原材料 ,成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借:原材料/庫(kù)存商品,成本費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
我們是運(yùn)輸企業(yè),臨時(shí)情況用了別的運(yùn)輸公司的車,不存在庫(kù)存商品
只是舉例自行判斷哈