如果你開發(fā)票和收到的錢差距不大的,建議你開了發(fā)票再確認收入,要不申報無票收入的話不好申報。
老師,請問勞務(wù)派遣公司當月未收到用人單位的工資和管理費也未給對方開具發(fā)票確認當月收入時,勞務(wù)派遣公司賬務(wù)上需要按權(quán)責發(fā)生制計提派遣員工當月工資嗎?
開票了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,因為對方?jīng)]付款我們沒給她開發(fā)票但是發(fā)的工資,社保哪些已經(jīng)交了
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師,請問下勞務(wù)派遣公司涉及發(fā)放工資的單位較多,開具發(fā)票確認收入后,但有些公司有可能是次月或是下下月收到錢后才給派遣員工發(fā)放的工資,再根據(jù)工資表確認的成本。這樣是不是就違背了權(quán)責發(fā)生制原則。但如果完全照著權(quán)責發(fā)生制原則做的話,到時就會出現(xiàn)很多暫估工資成本,沖銷這些。可不可以就按實際發(fā)放工資時才確認成本呢?
勞務(wù)派遣公司,錢已收到,工資已發(fā),也就是成本已發(fā)生,但是當月沒開發(fā)票,先確認收入還是等開了發(fā)票再確認收入
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個數(shù)的金額轉(zhuǎn)進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務(wù)報表日期做到7月了,導(dǎo)致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務(wù)報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。