同學你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
公司把租的房子轉(zhuǎn)租出去,收到的物業(yè)費和保安服發(fā)票開分割單給另一個租房單位,請問我單位開出的分割單改怎么入賬呢?沖費用?還是做其他業(yè)務(wù)收入?要不要繳稅呢
老師我公司有A和B兩個子公司賬務(wù),這兩個子公司賬務(wù)互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物業(yè)費2250元,共交了30250元,經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務(wù)往來,他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上,劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務(wù)往來, 例如,借:管理費用 房租物業(yè)費30250 貸:其他應(yīng)付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務(wù)上呢? 因為劉經(jīng)理平時在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬,
請問老師,甲單位收入主要業(yè)務(wù)是房屋出租,乙單位為房產(chǎn)經(jīng)紀公司。甲乙的母公司都是A,問題1.甲欠母公司A,300萬,一直沒有歸還。現(xiàn)在母公司要求甲把房子交給乙來出租,乙收取10萬的房屋維修及中介服務(wù)費,房租40萬元給母公司用來還甲公司的欠款。問題2:甲公司怎么做賬、怎么交稅?問題3、母公司計劃合并吸收甲公司,吸收合并之前通過這種業(yè)務(wù)模式把欠款全部收回?
請問老師,我單位有套房子出租給A公司,季度租金30000元。但是我單位出租房子物業(yè)費8000元是我單位代收的,付給物業(yè)公司,請問30000元作為其他業(yè)務(wù)收入,這8000元怎么做賬呢
請問老師,單位有房子,出租給了供貨商,因為我單位欠供貨商的錢,沒有錢歸還,因此出租的收入,借:應(yīng)付賬款-A公司 貸主營業(yè)務(wù)收入,直接沖減了應(yīng)付賬款A公司,請問老師,2022年度就沒有房租的收入的現(xiàn)金流入,都是沖減的應(yīng)付賬款,請問現(xiàn)金流量表里銷售商品、提供勞務(wù)收的,是寫零對吧。
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢