暫估的成本,補(bǔ)票的期限是在你做匯算清繳前

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估需要把進(jìn)項(xiàng)稅踢出來(lái)嗎?我看之前人做的暫估沒(méi)有踢稅,這個(gè)暫估的時(shí)候暫估了30萬(wàn),掛了暫估應(yīng)付30萬(wàn),后面開(kāi)票了,我沖回成本30萬(wàn),又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
制造業(yè)的一般納稅人,開(kāi)票,記賬,進(jìn)項(xiàng)那塊有什么注意的嗎,成本可以暫估嗎
一般納稅人建筑企業(yè),暫估的成本可以跨年再把發(fā)票補(bǔ)齊嗎,對(duì)于暫估的成本,補(bǔ)票有沒(méi)有時(shí)間限制
年底進(jìn)的材料,沒(méi)有付款,也沒(méi)有取得發(fā)票,可以根據(jù)貨單暫估入賬作為成本費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅嗎?跨年了補(bǔ)的發(fā)票有影響嗎?
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個(gè)季度工人有個(gè)成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進(jìn)來(lái)再?zèng)_掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
你好老師,我司預(yù)付了31萬(wàn)的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬(wàn)的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬(wàn),貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開(kāi)始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,電商專(zhuān)用的erp聚水潭客戶(hù)端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類(lèi)出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷(xiāo)款本影從A賬戶(hù)支付,錯(cuò)從B賬戶(hù)支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷(xiāo)和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口 fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?


那也就是今年暫估的成本,可以在明年報(bào)今年企業(yè)所得稅年報(bào)前補(bǔ)齊發(fā)票就可以唄
是的,就是那個(gè)意思的
明年的5月30之前唄
是你匯算申報(bào)以前,不是5月30日
那我要是趕在5月30號(hào)前報(bào),不就是在那之前就行嗎
可以的哈,自己掌握好時(shí)間