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為獲得某技術(shù),研發(fā)本年共投入銀行存款2,600萬(wàn)元,另研發(fā)人員20名,每人工資30萬(wàn)元,因此產(chǎn)生應(yīng)付職工薪酬600萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)你的測(cè)算,這些投入的經(jīng)濟(jì)資源按照經(jīng)濟(jì)屬性可以劃分為兩個(gè)階段,其中研究階段共計(jì)2,200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段共計(jì)1,000萬(wàn)元。希望2021年年末的利潤(rùn)表展現(xiàn)更高的利潤(rùn),以方便公司未來(lái)的融資?;诖?,你提出方案,本年度的研究階段的全部投入應(yīng)該費(fèi)用化,但是開(kāi)發(fā)階段的費(fèi)用化的比例應(yīng)該可以考慮加以控制在20%,余下的80%應(yīng)當(dāng)全部資本化。請(qǐng)你根據(jù)以上信息,完成以下會(huì)計(jì)分錄:研發(fā)支出的確認(rèn):研發(fā)支出的資本化和費(fèi)用化(費(fèi)用化部分請(qǐng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用):

2022-12-25 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-25 13:37

同學(xué),你好! 1、發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出? 2400? ? 2200%2B1000*0.2=2400 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬???2400 2、每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:研發(fā)費(fèi)用? ?2400 ?貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出? 2400 3、資本化支出會(huì)計(jì)分錄 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——資本化支出? 800 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬? 800? ? 1000*0.8=800 (2)達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) ?貸:研發(fā)支出——資本化支出 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!

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同學(xué),你好! 1、發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出? 2400? ? 2200%2B1000*0.2=2400 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬???2400 2、每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:研發(fā)費(fèi)用? ?2400 ?貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出? 2400 3、資本化支出會(huì)計(jì)分錄 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——資本化支出? 800 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬? 800? ? 1000*0.8=800 (2)達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) ?貸:研發(fā)支出——資本化支出 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
2022-12-25
你好,題目還沒(méi)完吧。
2023-02-24
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-25
您好 借 研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出2600+600*0.2=2720 借 研發(fā)支出-資本化支出480 貸 銀行存款2600 貸 應(yīng)付職工薪酬600
2022-12-25
同學(xué)你好 ?1、借:無(wú)形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷(xiāo):500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2023-04-20
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