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老師 小規(guī)模普票是免的 現(xiàn)在有紅沖第一季度百分之一稅率的發(fā)票 這申報的時候怎么申報呢

2022-12-25 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-25 13:04

同學(xué)您好,3%的填負數(shù),免稅*2%填免稅欄負數(shù)

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快賬用戶3240 追問 2022-12-25 13:07

沒太明白 第一季度開的是百分之一,現(xiàn)在是免稅

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快賬用戶3240 追問 2022-12-25 13:19

現(xiàn)在如果紅沖第一季度的話也是按百分之一紅沖吧

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齊紅老師 解答 2022-12-25 14:01

是的沒錯, 是這樣的

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同學(xué)您好,3%的填負數(shù),免稅*2%填免稅欄負數(shù)
2022-12-25
同學(xué),您好!紅沖以后有重新開具1%的發(fā)票嗎?
2022-07-05
你好,同學(xué)! 申報你這里正數(shù)負數(shù)銷售金額根據(jù)發(fā)票金額填寫 自動生成的3%稅額和發(fā)票稅額有差異,計入減免稅額這個行
2023-01-01
?你好;? 需要的;? ? ?如果紅沖后 季度還是不超過45萬普票;? 在10欄次去報? ?
2022-07-08
同學(xué)你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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