借:本年利潤(rùn)22857貸:所得稅費(fèi)用22857借:利潤(rùn)分配6862.5貸:盈余公積6862.5 中間缺了一筆 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 先計(jì)提所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:需要計(jì)提應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備如下步驟看對(duì)不對(duì) 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅-遞延所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:所得稅-遞延所得稅費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分本利潤(rùn) 提取法定公積: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積-法定公積 到這步是不是年底賬就結(jié)束了?所得稅這步我們是三免期。
12月,我把所有的會(huì)計(jì)憑證錄入完了。結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)科目。我計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是按本年利潤(rùn)科目(10~12)的貸方余額計(jì)算乘以25%計(jì)提企業(yè)所得稅,還是按第四季度的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額乘以25%計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提完之后我是不是把原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證刪除了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)?之后再將本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目?最后在利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積?
關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的問(wèn)題:我的前一個(gè)會(huì)計(jì)在去年年末把未分配利潤(rùn)的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的借方去了(本年利潤(rùn)期末余額在貸方,未分配利潤(rùn)這個(gè)科目她好幾年都沒(méi)用過(guò)),她說(shuō)這兩個(gè)科目是通用的,我覺(jué)得不太對(duì)想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤(rùn),借方負(fù)數(shù)本年利潤(rùn),相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來(lái)了,而且把上年的本年利潤(rùn)貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)我這么操作是正確的嗎
老師你好。我將收入和損失內(nèi)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),得出收入類科目中貸方本年利潤(rùn)比費(fèi)用損失類科目借方本年利潤(rùn)多了91500。然后我又將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),此時(shí)是借記本年利潤(rùn)22875。我想問(wèn)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別是多少。謝謝老師
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤(rùn)300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費(fèi)用得到借:本年利潤(rùn)208500而后又發(fā)生了借:本年利潤(rùn)22857貸:所得稅費(fèi)用22857借:利潤(rùn)分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師,我想請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額怎么計(jì)算出來(lái),為什么。以及需不需要有本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開(kāi)出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開(kāi)發(fā)成本+開(kāi)發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽(tīng)聽(tīng)老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里,之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開(kāi)嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么