你好 不用交 印花稅沒有列這個不用交?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,請教一下。文化服務(wù)咨詢公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務(wù),教育咨詢服務(wù)。這樣的話,能做培訓(xùn)嗎?如果個人咨詢了業(yè)務(wù)我們個人能給這個公司付款嗎?個人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),開進(jìn)來一些教育咨詢費,招生服務(wù)費的發(fā)票,有合同,印花稅不用交嗎,為什么嗎
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),聘請高校的老師來授課,但是課酬申報勞務(wù)個稅太高,對方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開發(fā)票:非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費,系統(tǒng)也是顯示個稅屬于勞務(wù)報酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費,系統(tǒng)就顯示個稅按1.3%經(jīng)營所得繳稅,不是按勞務(wù)20%交個稅,那代開發(fā)票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費可以嗎?如下圖所示:
請問一下我們是非民辦社會組織,平時我們是稅務(wù)代開的其他咨詢服務(wù)的,現(xiàn)在要弄一個收費性培訓(xùn),我開發(fā)票是不是開非學(xué)歷教育服務(wù),但是我上面去代開沒有這個商品名稱,教育服務(wù)下面沒有得選擇,直接就是教育輔助服務(wù)了,為什么
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會不會追查到C公司還有B公司,另外我們現(xiàn)在想讓客戶簽一份證明書,里面提及客戶當(dāng)月運輸我司貨物產(chǎn)生的運費是多少,然后要客戶加蓋公章,如果客戶提供后稅務(wù)局會不會進(jìn)一步要求提供與之對應(yīng)的發(fā)票
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會不會追查到C公司還有B公司?有沒有稅務(wù)風(fēng)險,比如追繳稅
麻煩問下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開13個點專票,我們公司有進(jìn)項13個點票,開了要交稅嗎
老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷
內(nèi)部交易不會影響乙公司調(diào)整后凈利潤嗎?
老師,員工出差的吃飯補(bǔ)助,公司每天補(bǔ)助100元,這個不需要開發(fā)票,這個吃飯補(bǔ)助,需不需交個稅?
老師,這道題,我不明白,為什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
出口鋰電池,退稅9個點,開銷售發(fā)票稅率是要開免稅嗎?
老師,進(jìn)出口退稅業(yè)務(wù),出了報關(guān)單再叫客戶開進(jìn)項發(fā)票,在業(yè)務(wù)流上時間會不會有問題?
印花稅都是列的哪幾個
你好? ?這里有稅率表?? 最新印花稅稅率表(2022年7月1日起施行) http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html