你好 不用交 印花稅沒有列這個(gè)不用交?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,請教一下。文化服務(wù)咨詢公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務(wù),教育咨詢服務(wù)。這樣的話,能做培訓(xùn)嗎?如果個(gè)人咨詢了業(yè)務(wù)我們個(gè)人能給這個(gè)公司付款嗎?個(gè)人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),開進(jìn)來一些教育咨詢費(fèi),招生服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,有合同,印花稅不用交嗎,為什么嗎
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),聘請高校的老師來授課,但是課酬申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅太高,對方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開發(fā)票:非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi),系統(tǒng)也是顯示個(gè)稅屬于勞務(wù)報(bào)酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi),系統(tǒng)就顯示個(gè)稅按1.3%經(jīng)營所得繳稅,不是按勞務(wù)20%交個(gè)稅,那代開發(fā)票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi)可以嗎?如下圖所示:
請問一下我們是非民辦社會組織,平時(shí)我們是稅務(wù)代開的其他咨詢服務(wù)的,現(xiàn)在要弄一個(gè)收費(fèi)性培訓(xùn),我開發(fā)票是不是開非學(xué)歷教育服務(wù),但是我上面去代開沒有這個(gè)商品名稱,教育服務(wù)下面沒有得選擇,直接就是教育輔助服務(wù)了,為什么
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對應(yīng)4個(gè)型號,數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號開的,總金額數(shù)量對的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
印花稅都是列的哪幾個(gè)
你好? ?這里有稅率表?? 最新印花稅稅率表(2022年7月1日起施行) http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html