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您好,就是我公司是一般納稅,12月初的時(shí)候我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方走流程,后由于疫情這項(xiàng)業(yè)務(wù)根本沒(méi)有開(kāi)始,目前只是開(kāi)了發(fā)票,其余什么都沒(méi)有開(kāi)始 錢(qián)也未收。想問(wèn)下我們12月的增值稅是正常交的,但是我們12月實(shí)際不應(yīng)該確認(rèn)收入,12月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?

2022-12-23 14:11
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-23 14:13

你好;? ?你12月先開(kāi)票出去;? 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;? 先這樣掛著??

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你好;? ?你12月先開(kāi)票出去;? 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;? 先這樣掛著??
2022-12-23
您好,11月,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。后期開(kāi)票,申報(bào)表紅字沖回未開(kāi)票收入,按正確開(kāi)票金額填寫(xiě)。
2020-12-31
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-12-19
你好,你確認(rèn)收入了之后才能做成本,對(duì)方現(xiàn)在可以給你開(kāi)出來(lái)你做勞務(wù)成本。
2021-01-04
你好? ?那去年沒(méi)有做賬的嗎 ?? 你是內(nèi)賬還是外賬的?
2021-03-10
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