同學(xué)你好 問(wèn)題有錯(cuò)別字吧
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于網(wǎng)球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,求問(wèn)這個(gè)怎么籌劃來(lái)降低稅負(fù)的方案
某羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅款為13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
】任務(wù)詳情某羽毛球館是一股計(jì)稅方法納稅人,既銷售羽毛球器具又提供羽毛球場(chǎng)地及路具供大家運(yùn)動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器具,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增價(jià)現(xiàn)天額13萬(wàn)元,蘭月,這批器是的50%用于餅售,政得不含現(xiàn)收入200不不:縣外500用子不項(xiàng)地體面活動(dòng),取得合現(xiàn)收入900萬(wàn)元。如回校亞才胎吸圣管值玩稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的政策
3.林丹羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,林丹羽毛球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的50%用于銷售,取得不含稅收入200萬(wàn)元;另外50%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入900萬(wàn)元。如何核算才能減輕增值稅稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除政策。)
1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
增值稅按季度繳納的沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),可以在季末一起轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,向你請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有限公司股東轉(zhuǎn)讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務(wù)嗎?需要做什么帳務(wù)處理?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存的電費(fèi)如何開(kāi)收據(jù),財(cái)務(wù)軟件如何做賬
小規(guī)模公會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒(méi)有成本票的情況下,開(kāi)具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?