沒(méi)有其他的稅了??梢远惽翱鄢?/p>
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局辦理臨時(shí)稅務(wù)登記代開(kāi)發(fā)票的,除了征收增值稅以及附加稅之外的,還有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,還有其他稅款要交嗎?
付給客戶(hù)的費(fèi)用,我們不要發(fā)票,可以少付點(diǎn),除了增值稅無(wú)法抵扣,企業(yè)所得稅不能稅前扣除,還有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,繳納了個(gè)人所得稅,沒(méi)其他的收入,明年匯算時(shí)可以扣除60000,和其他的專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎?
老師好,其他現(xiàn)代服務(wù)——視頻制作費(fèi),這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票除了增值稅附加稅印花稅,還要交其他稅嗎?企業(yè)所得稅稅前扣除可以全額扣除嗎
老師好,其他現(xiàn)代服務(wù)——視頻制作費(fèi),這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票除了增值稅附加稅印花稅,還要交其他稅嗎?可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前全額扣除嗎?有特殊要求嗎
老師,去年11月份給對(duì)方開(kāi)了一張專(zhuān)票,結(jié)果對(duì)方每個(gè)月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購(gòu)入型號(hào)9*1,200公斤,單價(jià)4,200*4=800元 型號(hào),8*1,300公斤,單價(jià)5,300*5=1500元,一共購(gòu)入2300元,上面都是含稅價(jià),這個(gè)暫估入庫(kù)怎么寫(xiě)分錄
請(qǐng)問(wèn)退回的個(gè)稅怎么入賬?是由于前期身份證號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項(xiàng)嗎?
公司車(chē)輛已經(jīng)計(jì)提完折舊,現(xiàn)在報(bào)廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進(jìn)口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫(kù)入哪個(gè)量?
公司進(jìn)來(lái)了300按照這個(gè)做成本可以嗎
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了一個(gè)分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報(bào),其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶(hù)那里。分公司不記材料進(jìn)銷(xiāo),總公司按件計(jì)加工費(fèi)付分公司 ,這樣可以嗎
請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,比如員工借款50,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單40,剩下10塊沒(méi)有還回來(lái),是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計(jì)本月費(fèi)用的時(shí)候按50統(tǒng)計(jì)還是40統(tǒng)計(jì)?
開(kāi)了票這個(gè)錢(qián)公司收不回來(lái)了怎么做賬外處理
可以稅前全額扣除?它是屬于服務(wù)費(fèi)范疇對(duì)嗎?
是的,可以稅前全額扣除,它是屬于服務(wù)費(fèi)范疇