你好,你們單位名下有自己的房屋的嗎?如果有的話需要
請(qǐng)問(wèn)老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒(méi)有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒(méi)有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
請(qǐng)問(wèn)下,我們物業(yè)公司沒(méi)有土地使用稅,這里又顯示要在12月31號(hào)前要申報(bào)。我又不能零申報(bào),一定要錄入稅源,所以想請(qǐng)問(wèn)下,這一個(gè)土地使用稅種我沒(méi)有的情況下可以不申報(bào)嗎,謝謝
老師,我想問(wèn)下我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍很廣,但現(xiàn)在主要經(jīng)營(yíng)種植水果,現(xiàn)在稅局需要我們申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)鎮(zhèn)土地使用稅,這些一定要報(bào)收入嗎?可不可以零申報(bào),這些稅一直存在之前有報(bào)收入
老師,我們買的20年土地使用權(quán),然后做了廠房,目前一直都申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在廠房驗(yàn)收了,說(shuō)要繳納房產(chǎn)稅了,繳納房產(chǎn)稅的話,我們土地使用稅是不是不用繳納?這個(gè)稅種是要去稅務(wù)局核定還是我們直接報(bào)稅期的時(shí)候自己采集
老師你好 我想問(wèn)一下我們申報(bào)個(gè)稅按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),現(xiàn)在有收入,但是進(jìn)貨成本,開(kāi)的不是正規(guī)的發(fā)票,都是一些進(jìn)貨單,申報(bào)的時(shí)候可以按照這個(gè)成本金額填嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒(méi)有,租了別人的土地
房東交納了嗎?房東繳納了的話,你們單位就不需要交。
不明白,你說(shuō)的是那個(gè)稅呢?這兩個(gè)稅是一體的嗎?我們是租村民的土地種植,需要叫的話,怎么衡量計(jì)稅基數(shù)呢?
你好,這個(gè)不是租用種植的土地 這個(gè)是自己擁有的房屋,房屋需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,已種植的土地不需要交
噢噢,那就是可以0申報(bào)是嗎?這兩個(gè)是是不是針對(duì)房地產(chǎn)之類的
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅都可以0申報(bào)是嗎?
你直接跟你稅務(wù)局那邊 說(shuō)一下,讓他把這兩個(gè)稅種給你去掉就可以的, 你也不用申報(bào)。 因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)得需要做稅源采集,你做稅源采集填寫(xiě)零的話申報(bào)不了,你可以試一下。