您好,這個(gè)是可以的哈,可以

我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話(huà)增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
我現(xiàn)在有個(gè)一般納稅人公司要注銷(xiāo),但是注銷(xiāo)結(jié)果顯示18年6至8月份沒(méi)有申報(bào)稅,所以注銷(xiāo)不了,請(qǐng)問(wèn)一下這種情況要怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)下,我們物業(yè)公司沒(méi)有土地使用稅,這里又顯示要在12月31號(hào)前要申報(bào)。我又不能零申報(bào),一定要錄入稅源,所以想請(qǐng)問(wèn)下,這一個(gè)土地使用稅種我沒(méi)有的情況下可以不申報(bào)嗎,謝謝
老師,我想問(wèn)下我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍很廣,但現(xiàn)在主要經(jīng)營(yíng)種植水果,現(xiàn)在稅局需要我們申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)鎮(zhèn)土地使用稅,這些一定要報(bào)收入嗎?可不可以零申報(bào),這些稅一直存在之前有報(bào)收入
老師好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬(wàn)多塊錢(qián)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來(lái)又顯示已申報(bào)無(wú)需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師臨時(shí)工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國(guó)家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒(méi)有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬啊?是老板原來(lái)先墊付的然后堆好多天公戶(hù)報(bào)銷(xiāo)這種的 基本上光這種支付憑證
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費(fèi)用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會(huì)捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)高,可以通過(guò)多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我了,房屋折舊沒(méi)計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對(duì)公賬戶(hù)弄出點(diǎn)錢(qián)來(lái),我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來(lái)320,這樣做有問(wèn)題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷(xiāo)售收入的千分之五孰低來(lái)交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?

